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#提問#老師你我們是一個物業(yè)公司,去年取暖費的應收沒做賬,今年補應收取暖費的怎么做賬?

2020-09-25 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-25 09:42

你好 你去年沒有掛賬嗎 。 掛應收賬款沒有 ?

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快賬用戶4660 追問 2020-09-25 09:45

原分錄是借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入 ,這筆沒做,現(xiàn)在跨年了怎么補做這筆?半年的取暖費金額不小呢

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:49

你好 補做 借其他應收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去。

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快賬用戶4660 追問 2020-09-25 09:51

哦,知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:54

沒事的 希望能幫到你

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你好 你去年沒有掛賬嗎 。 掛應收賬款沒有 ?
2020-09-25
不需要分攤了,直接一次做就可以啦。
2021-09-08
同學你好,借:應收賬款,貸:其他應付款-代收暖氣費.
2023-01-08
1.核實欠費情況:需要核實未收回的暖氣費的具體金額和欠費用戶。這可能需要與移交單位進行詳細的溝通和確認,以確保數(shù)據(jù)的準確性。 2.編制補掛賬分錄:根據(jù)核實后的欠費情況,編制補掛賬的會計分錄??梢栽凇皯召~款”科目下增設一個“未收回暖氣費”的子科目,用于記錄這些欠費。分錄可以如下:借:應收賬款 - 未收回暖氣費貸:營業(yè)收入(或其他適當?shù)氖杖肟颇浚? 3.處理已收回的暖氣費:對于已經(jīng)收回的暖氣費,如果已經(jīng)計入了往年的欠費,則需要在相應的賬目中進行調(diào)整。具體分錄可能如下:借:銀行存款(或其他適當?shù)默F(xiàn)金科目)貸:應收賬款 - 未收回暖氣費(沖銷原掛賬金額)如果之前已將這部分收入計入了往年欠費,則還需要調(diào)整相應的收入科目。 4.更新財務報表:完成上述會計處理后,需要更新相關的財務報表,如資產(chǎn)負債表、利潤表等,以反映這些調(diào)整。
2024-05-08
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