轉(zhuǎn)出未交增值稅可以有借方余額,要是貸方是沒有余額 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
#老師,這是我們8月期末余額表上轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、未交增值稅3個科目的余額,其中轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款2個科目是不是應(yīng)該做完結(jié)轉(zhuǎn)再結(jié)賬,然后期末沒有余額才對?#
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項稅,貸進項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師!有兩個問題:1、年底應(yīng)交稅費,進、銷項分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝??!
老師!有兩個問題:1、年底應(yīng)交稅費,進、銷項分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝!
老師!有兩個問題:1、年底應(yīng)交稅費,進、銷項分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝
招待客戶產(chǎn)生的住宿費對應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進項稅嗎
老師:請問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當時付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應(yīng)收款,收不回來,沒有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜,還有支付給個人的采購運費,都沒有發(fā)票,這個怎么處理合規(guī)啊?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
老師,不好意思,余額是這樣的,實際上我轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅款的金額已經(jīng)用作進項抵扣了,那我的分錄要怎么做?
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 ,你這個未交增值稅是啥情況,現(xiàn)在申報表是多少這個,
實際上我申報表上8月最終應(yīng)交增值稅款是4356.08元,它等于未交增值稅余額減去轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅額的余額
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅還做這個借未交增值稅1180.8 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅1180.8