你好,如果計(jì)提與發(fā)放的金額相等,之前又沒(méi)有余額,那科目余額表的應(yīng)付職工薪酬科目余額是平(或者0)的

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,就是應(yīng)付職工薪酬科目,我本計(jì)提數(shù)和下月發(fā)放數(shù)不等的話,月底應(yīng)付職工薪酬科目不就有余額了嗎?
是不是計(jì)提跟發(fā)放應(yīng)付職工薪酬,接著應(yīng)付職工薪酬科目余額表上是平的?
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是不是跟應(yīng)付職工薪酬—工資這個(gè)金額一致,而不是應(yīng)付職工薪酬的所有貸方余額,應(yīng)付職工薪酬貸方余額還包括應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。謝謝!
上學(xué)工資忘計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬科目,直接以管理費(fèi)用—職工薪酬發(fā)放啦,怎么調(diào)整
老師,應(yīng)付職工薪酬科目月末會(huì)有余額嗎,如果4月份,發(fā)三月工資,計(jì)提四月工資,金額不一樣,是不是4月末科目余額表應(yīng)付職工薪酬科目會(huì)有余額
老師注銷時(shí)借實(shí)收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項(xiàng)目是需要評(píng)審老師評(píng)審的,評(píng)審老師都是專家?guī)斓膫€(gè)人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個(gè)稅,也不愿意開(kāi)票,這個(gè)沒(méi)得商量,而每年的這種評(píng)審費(fèi)用都很大,又沒(méi)票進(jìn)成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤(rùn)虛高,所得稅費(fèi)用很大,我想問(wèn)下老師,像我們這種情況,做直接先做無(wú)票支出入賬,賬面核算出真實(shí)的利潤(rùn),到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費(fèi)用等于還是沒(méi)有入賬,因?yàn)槲覀兇_實(shí)是真實(shí)發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會(huì)有流水證明這筆支出費(fèi)用,只是沒(méi)有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個(gè)收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問(wèn)下會(huì)計(jì)三大報(bào)表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團(tuán)評(píng)了一家國(guó)企幼兒園自負(fù)盈虧,優(yōu)秀班主任獎(jiǎng),給了獎(jiǎng)金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰(shuí)的,我們9月增加6個(gè)人,一個(gè)人補(bǔ)交9月,另外5個(gè)10月開(kāi)始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療,是誰(shuí)的呢,怎么看
老師您好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計(jì)提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個(gè)需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補(bǔ)償金額是不是也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不能算營(yíng)業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國(guó)家采礦權(quán)價(jià)款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對(duì)公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國(guó)家會(huì)不會(huì)扣除?會(huì)不會(huì)強(qiáng)制情況?


那資產(chǎn)負(fù)債表上正數(shù)跟負(fù)數(shù)金額什么意思
你好,你是指應(yīng)付職工薪酬期末余額正數(shù),負(fù)數(shù)嗎? 正數(shù)代表計(jì)提沒(méi)有支付的金額,負(fù)數(shù)代表多付的金額