您好 與對(duì)方簽訂的合同,對(duì)方在合同上面的開戶銀行和所提供的開戶許可證上面的開戶銀行不一致可以 只要是對(duì)方單位名下的銀行就行
老師,對(duì)方是個(gè)體戶,開的增值稅發(fā)票上有他們的名稱開戶行信息,合同上也是對(duì)應(yīng)的信息,但是給對(duì)方轉(zhuǎn)賬的時(shí)候他們提供的銀行賬號(hào)信息和稅票上一致,但用戶名是個(gè)人,與發(fā)票上不一致,這種情況可以向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬嗎?
與對(duì)方簽訂的合同,對(duì)方在合同上面的開戶銀行和所提供的開戶許可證上面的開戶銀行不一致可以嗎?
同一家公司發(fā)票上的開戶行和對(duì)方提供的開戶行不一樣可以給付款嗎?
老師像對(duì)方開的銷售專票的開戶行和合同上的開戶行不一致,這行嗎
請(qǐng)問(wèn) 供應(yīng)商開戶許可證 還有合同,還有開票的銀行賬戶都不一樣可以嗎
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
怎么證明是對(duì)方銀行呢?想查對(duì)方銀行行號(hào),已開戶許可證銀行為準(zhǔn),還是合同上面為準(zhǔn)呢?
可以讓對(duì)方提供個(gè)銀行回單就好了啊 或者到時(shí)候您付款的時(shí)候 不是對(duì)方單位名下 也不能匯出啊
好的,謝謝
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