你好,退回去,讓其紅沖,重新開(kāi)具即可。
老師您好,我公司7月收到一張進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)月已做賬,但是一直無(wú)法認(rèn)證,后來(lái)發(fā)現(xiàn)是識(shí)別號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了,對(duì)方9 月又重新開(kāi)了一張,賬務(wù)上怎么處理呢?
老師您好!我手里有一張進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票是9月份開(kāi)的,進(jìn)去系統(tǒng)沒(méi)辦法勾選。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)是納稅識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)11月份增值稅時(shí)著急領(lǐng)票就沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)直接申報(bào)了,后來(lái)作廢申報(bào)后,在勾選平臺(tái)里面直接勾選了進(jìn)項(xiàng)并申請(qǐng)了統(tǒng)計(jì),才發(fā)現(xiàn)勾選進(jìn)項(xiàng)的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現(xiàn)在平臺(tái)里沒(méi)有回退到上一所屬期這個(gè)按鈕,需要怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)橛幸粡堅(jiān)鲋刀悓?zhuān)票我收到了(對(duì)方是12月1號(hào)開(kāi)給我們的),但是呢我去稅務(wù)局平臺(tái)里面查詢(xún)卻沒(méi)有查到這張專(zhuān)票的信息,我很確定一定以及肯定這張票我才收到并且沒(méi)有被勾選抵扣過(guò),那么會(huì)不會(huì)出現(xiàn)比如說(shuō),要將11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣了之后這張進(jìn)項(xiàng)票才會(huì)出現(xiàn)在這個(gè)平臺(tái)里面呢?????如圖,圖一是我收到的12.1號(hào)的專(zhuān)票,圖二是系統(tǒng)里面完全沒(méi)有這張票
老師,我現(xiàn)在申報(bào)遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選了5張發(fā)票,已統(tǒng)計(jì)確認(rèn),申報(bào)時(shí)數(shù)字準(zhǔn)備區(qū)只顯示了3張發(fā)票,未顯示的那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年10月份開(kāi)的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒(méi)勾選,這個(gè)該怎么處理呢?
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車(chē)輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專(zhuān)票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
要怎么沖紅?9月份的我已經(jīng)做過(guò)賬了,重新開(kāi)來(lái)的發(fā)票直接粘憑證后面還是要先處理賬目?
新開(kāi)的發(fā)票直接放在9月份賬里,紅沖是銷(xiāo)售方的事情,等于作廢開(kāi)錯(cuò)的,然后開(kāi)正確的。