同學(xué)你好 你這個(gè)沒(méi)看明白,你最后這兩個(gè)公行22236.81,桂行43175.92是怎么出來(lái)的
應(yīng)付工資72377元,個(gè)人社保2482.4元,收回員工借款劉智剛1839.71,吳國(guó)琴1839.71,毛洪蓮1839.71,應(yīng)收賬款團(tuán)款抵扣計(jì)調(diào)劉建萍工資8860,張磊1141元沒(méi)發(fā),麻煩看下銀行存款怎么做分錄,工資有從兩個(gè)銀行轉(zhuǎn)款,公行和桂行,謝謝,
老師,應(yīng)付工資72377元,個(gè)人社保2482.4元,收回員工借款劉智剛1839.71,吳國(guó)琴1839.71,毛洪蓮1839.71,應(yīng)收賬款團(tuán)款抵扣計(jì)調(diào)劉建萍工資8860,張磊1141元沒(méi)發(fā),麻煩看下銀行存款怎么做分錄,工資有從兩個(gè)銀行轉(zhuǎn)款,公行和桂行,謝謝,
老師你好,我們公司的員工社保在一家公司申報(bào)繳納,工資又在另外一家公司發(fā)放,發(fā)工資的時(shí)候有把員工的社保個(gè)人繳納的部分扣下來(lái)了,扣下來(lái)的這部又社保怎么處理? 比如有一個(gè)員工的工資應(yīng)發(fā)金額:7700.00,社??劭睿?78.77,個(gè)人所得稅:66.64元,實(shí)發(fā)工資:7154.59元,計(jì)提工資的分錄如下: 借方:管理費(fèi)用-工資:7700.00 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.0 發(fā)放時(shí) 借方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.00 貸方:銀行存款:7154.59 應(yīng)交個(gè)人所得稅:66.64 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分:478.77。 這樣的話(huà)賬面才會(huì)平,麻煩問(wèn)一下老師個(gè)人承擔(dān)又不在這家公司的銀行帳交過(guò)社保的話(huà)我應(yīng)該怎么處理?
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。融資租賃方式購(gòu)買(mǎi)了兩臺(tái)挖機(jī),分24個(gè)月還款。6月簽合同預(yù)付了3萬(wàn)定金,做的分錄借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn)。交了挖機(jī)1購(gòu)車(chē)雜費(fèi)1504元,挖機(jī)2購(gòu)車(chē)雜費(fèi)1152元,2年后還完貸款開(kāi)發(fā)票。我做的分錄借:管理費(fèi)用2656元,貸:銀行存款2656元。沒(méi)收到發(fā)票是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款里啊。做錯(cuò)了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報(bào)稅。第二個(gè)問(wèn)題:7月收到挖機(jī)1專(zhuān)用發(fā)票81.4萬(wàn)和挖機(jī)2專(zhuān)票49.9萬(wàn),挖機(jī)1車(chē)款81.4萬(wàn),利息費(fèi)用34496元,挖機(jī)2車(chē)款49.9萬(wàn),利息費(fèi)用19848元。利息費(fèi)用54344元也是24個(gè)月還款結(jié)束金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購(gòu)車(chē)發(fā)票。從8月10日開(kāi)始還款,挖機(jī)1每月還款30354元,挖機(jī)2每月還款17452元?,F(xiàn)在車(chē)和發(fā)票都收到了怎么做賬寫(xiě)分錄,下月計(jì)提折舊設(shè)備按十年可以嗎,怎么寫(xiě)分錄。謝謝,請(qǐng)老師多多指教
老師請(qǐng)教下,我這邊是酒店的,員工幫忙客人搬行李,結(jié)果客人的行李箱壞了,經(jīng)協(xié)商一共賠償了客人80元錢(qián),其中50是公司出,30是從員工的工資里扣,這80元錢(qián)是前廳經(jīng)理先自己墊付轉(zhuǎn)給客人,然后他走報(bào)銷(xiāo),我做賬的時(shí)候是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50 其他應(yīng)收款-員工賠償30元,貸:銀行存款80,這個(gè)其他應(yīng)收款本來(lái)應(yīng)該是在發(fā)放工資實(shí),放在貸方,但是員工應(yīng)發(fā)工資是做的扣除這30元后的應(yīng)發(fā)工資,現(xiàn)在怎么平賬,銀行實(shí)發(fā)員工的工資就是應(yīng)發(fā)工資的金額,因?yàn)樗艅倎?lái)沒(méi)有其他的扣款,這是11月工資,個(gè)稅我已經(jīng)都報(bào)過(guò)了
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補(bǔ)貼該怎么做分錄?
老手有財(cái)務(wù)分析報(bào)告PP模板嗎?
老師小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票用交附加稅嗎
老師,原來(lái)是手工流水賬,沒(méi)有科目余額表,沒(méi)有分錄,現(xiàn)在要上軟件,該怎么建賬
老師,我們想成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開(kāi)票,比如改造工程是9 個(gè)點(diǎn),然后他收取我15個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),我再開(kāi)給他1 或 3個(gè)點(diǎn),那么他還需要繳納多少稅款
賬面發(fā)現(xiàn)一筆20年的暫估費(fèi)用 怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師:預(yù)收貸款利息,之后不退回的會(huì)計(jì)分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候年度抵扣了6萬(wàn)元減除費(fèi)用,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候是不是就沒(méi)有可以抵扣的,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅可以減免哪些費(fèi)用
火車(chē)票裝訂時(shí)把金額打掉前面一個(gè)數(shù)可有問(wèn)題,承擔(dān)責(zé)任嗎會(huì)計(jì)?
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果小規(guī)模開(kāi)出去的專(zhuān)票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費(fèi)用類(lèi),是嗎
公行是公司賬戶(hù),桂行是桂林銀行,就是怎么做賬才能是公司賬戶(hù)22236.81,桂林銀行43175.92呢?
老師,你看下這里有幾張學(xué)員提問(wèn)的圖片
你得和我說(shuō)你本來(lái)這兩個(gè)賬戶(hù)各有多少錢(qián)
老師,這兩張圖片上的費(fèi)用
我問(wèn)你兩個(gè)賬戶(hù)里的余額各是多少
8月份計(jì)提2180,9月收回了2480,這個(gè)團(tuán)款是8月的,我做的分錄對(duì)嗎?300摘要應(yīng)該是寫(xiě)8月份,還是9月份的呢?
寫(xiě)在9月份里面就可以了
那老師麻煩看一下前面的分錄要怎么寫(xiě)呢
哪個(gè)前面的摘要呢
老師,應(yīng)付工資72377元,個(gè)人社保2482.4元,收回員工借款劉智剛1839.71,吳國(guó)琴1839.71,毛洪蓮1839.71,應(yīng)收賬款團(tuán)款抵扣計(jì)調(diào)劉建萍工資8860,張磊1141元沒(méi)發(fā),麻煩看下銀行存款怎么做分錄,工資有從兩個(gè)銀行轉(zhuǎn)款,公行和桂行,我是想問(wèn),銀行存款貸方怎么才做到是公行22236.81桂行43175.92。 公行是公司賬戶(hù),桂行是桂林銀行,就是怎么做賬才能是公司賬戶(hù)22236.81,桂林銀行43175.92呢?
你不給我說(shuō)這倆帳戶(hù)之前的余額我咋給你算
老師,前面的那些圖片里沒(méi)有余額嗎?
沒(méi)看到他倆的余額呢