你好,同學(xué)。 退回就是 你這里開(kāi)票的稅 23673.5/1.13*13%-25773.5/1.1*10%
一個(gè)廠家實(shí)際不含稅總款是20950元;銀行走賬付13點(diǎn);開(kāi)13點(diǎn)的稅票;開(kāi)票金額是23673.50元; 我們補(bǔ)購(gòu)票是10%購(gòu)票,然后付款的時(shí)候忘記減出之前定金2100元了,然后2100元我們溝通開(kāi)成稅票; 最終開(kāi)票值是25773.50元;請(qǐng)問(wèn)一下,退回的3點(diǎn)稅費(fèi),是多少
老師你好,有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要請(qǐng)教您。之前我們代開(kāi)了125000元的發(fā)票,收稅點(diǎn)10321.1元,分別轉(zhuǎn)了10300元和21.1元,但是之前的會(huì)計(jì)只做了銀行存款增加10300, 另一筆21.1做的存現(xiàn),剩下的做收到現(xiàn)金114700元,后來(lái)返點(diǎn)退給中間人2100元做的其他應(yīng)付款,上個(gè)月把125000的發(fā)票紅沖了,退回已收稅點(diǎn)10321.1,扣除返點(diǎn)2100,實(shí)退8221.1元。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅沖并退款的分錄應(yīng)該怎么做啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車(chē)買(mǎi)保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷(xiāo)售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒(méi)給我們開(kāi)紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退???,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過(guò)了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
有不含稅貨款5680元,要開(kāi)票,供應(yīng)商要我們給10個(gè)點(diǎn)的稅金,然后開(kāi)13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個(gè)點(diǎn)的稅金,實(shí)際開(kāi)票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元。可是供應(yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)0.9是怎么算出來(lái)的?
一直有一個(gè)問(wèn)題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時(shí)記賬都是價(jià)稅分離的,像原材料購(gòu)入的時(shí)候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來(lái)的成本,我們一般都是核一個(gè)不含稅的價(jià)格比如12000,然后如果客戶不開(kāi)票的話就是這個(gè)價(jià)格,如果開(kāi)票的話,就加11個(gè)點(diǎn),按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J(rèn)為,這明明談好的價(jià)格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來(lái)票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時(shí)給客戶開(kāi)票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷(xiāo)項(xiàng)稅,實(shí)際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開(kāi)票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對(duì)吧。所以我認(rèn)為如果開(kāi)票應(yīng)該讓客戶加13個(gè)點(diǎn)而不是11個(gè)點(diǎn)。是嗎?
老師,公司幫員工購(gòu)買(mǎi)社保,全部費(fèi)用包個(gè)人部分,都由公司承擔(dān),分錄怎么做?要不要計(jì)入工資薪金代扣代繳個(gè)稅問(wèn)題?
計(jì)提工資,繳納了個(gè)稅,工資沒(méi)發(fā),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
你好,現(xiàn)在員工入離職勞動(dòng)關(guān)系備案系統(tǒng)在哪里啊
老師,善意取得的不當(dāng)?shù)美?,已?jīng)轉(zhuǎn)給第三人,還要承擔(dān)什么責(zé)任嗎
計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬9900 應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅100 繳納個(gè)人所得稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅100 貸:銀行存款100 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬9900 貸:銀行存款9900 這樣做賬務(wù)處理分錄正確嗎?工資不準(zhǔn)時(shí)發(fā)放 貸:銀行存款100
幫寫(xiě)一筆計(jì)提工資,但沒(méi)發(fā)放,每月又代扣代繳了個(gè)人所得稅的詳細(xì)分錄
公司把土地賣(mài)了,怎么申報(bào)繳納土地增值稅
這是第幾章內(nèi)容?感覺(jué)沒(méi)學(xué)到這塊
公司出售土地,繳納的印花稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,可以享受減半政策嗎
課程的有效期多久呢?
老師,能解釋一下嗎?我還是不理解?謝謝!
你這里退的就是多開(kāi)的部分金額,就分別計(jì)算開(kāi)出去的,和補(bǔ)的差額就是了的
請(qǐng)問(wèn)定金部分的如何處理呢?
你這稅是按差額計(jì)稅,按開(kāi)票處理,定金也不會(huì)影響的。