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一直有一個問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時記賬都是價稅分離的,像原材料購入的時候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個價格,如果開票的話,就加11個點,按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J(rèn)為,這明明談好的價格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項稅,實際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對吧。所以我認(rèn)為如果開票應(yīng)該讓客戶加13個點而不是11個點。是嗎?

2023-04-27 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-27 22:32

老師看一下親,稍等

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齊紅老師 解答 2023-04-28 06:52

親,老師仔細看了您的計算過程,您的計算有一點點小問題呢,您的12000是不含稅的數(shù),您用這個×了1.11,那它咋就變成含稅了呢?您再想想,是不是? 感謝提問,記得給小哥哥老師一個好評呦!

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老師看一下親,稍等
2023-04-27
您好,這個的話,是有一些收入,不做公戶的,做一些私人賬戶的,很多都是這樣做的
2024-10-07
稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入100% 按這個公司來倒推
2025-02-20
同學(xué)你好 不是預(yù)繳,這個不做個稅匯算清繳
2020-10-15
你好,同學(xué)。 你這就是相當(dāng)于是代銷,然后返傭。沒有問題,直接按你收到的款項計相關(guān)收入。
2020-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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