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老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊

2025-09-26 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-26 20:18

您好,這個(gè)可以先暫估入賬的
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-暫估

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可以暫估入賬的額
2022-05-09
您好 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款 先暫估入賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本哈
2024-07-04
你好, 暫估入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 下月初紅字沖銷原會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料(金額紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(金額紅字) 后收到發(fā)票賬單時(shí): 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等
2020-09-08
您好,正常領(lǐng)用出庫(kù)就可以,沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整
2022-06-02
借原材料貸應(yīng)付賬款。
2021-12-10
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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