您好 按六十九萬全額繳納增值稅,
老師,我們是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度普票開了29萬,專票40萬。請問要上稅嗎
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,季度交稅的,我們現(xiàn)在是普票開了步含稅29萬多,專票稅局代開了3萬多這個(gè)有預(yù)交稅,我們這次申報(bào)需要交稅嗎
小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開了2萬的專票,開了40萬的普票,這個(gè)40萬的普票有免征增值稅嗎?如果是62的專票40萬的普票呢?
季度開專票2萬,普票29萬,小規(guī)模納稅人需要交納增值稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
請問客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費(fèi)用嗎
怎么找到20期校長班
我是電子設(shè)備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計(jì)貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計(jì)余額是18399, 固定資產(chǎn)原價(jià)是18399?,F(xiàn)在報(bào)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計(jì)折舊、攤銷額 是18399 第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計(jì)折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負(fù)責(zé)代運(yùn)營收服務(wù)費(fèi),但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊個(gè)抖音帳號屬于帳號主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領(lǐng)導(dǎo)找到我 (這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不是我們的老板,是當(dāng)時(shí)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)介紹我來公司工作的)他說不好管理的會(huì)計(jì)給這他說新來的會(huì)計(jì)我們都不喜歡她 她在背后說會(huì)計(jì)主管的壞話(就是我)讓這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)給我說說這個(gè)事情 從這個(gè)事能反映了不好管理的會(huì)計(jì)的什么問題
老師,我們外經(jīng)證核銷了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來開的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請問可以開給他們嗎?外經(jīng)證原來是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運(yùn),搬運(yùn),500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請問一下我們公司賺取商品差價(jià),顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個(gè)人。這個(gè)流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個(gè)人開票嗎。
老師,普票沒超30萬,為什么要上呢?
您好, 30萬的減免稅額包括普通發(fā)票和專用發(fā)票,您普通發(fā)票和專用發(fā)票加一起,已經(jīng)超過了30萬元,所以全額繳納增值稅,
之前不是詢問過一個(gè)老師,說普票和專票額度不沖涂
專票是一開就要上稅,普票不超30萬就不上
您好, 首先您要確認(rèn)總額總額30萬元,包括普通發(fā)票和專用發(fā)票,合計(jì)的金額,如果合計(jì)金額超過30萬,就全額納稅, 這是國家規(guī)定的,不是哪個(gè)老師說算的
您好 如果您合計(jì)金額沒有超過30萬,普通發(fā)票可以免稅
哦,老師。就是總額不超30萬,不管哪一種額度多還是少都普票免稅。超了就全額上
您好, 總額不超過30萬,普通發(fā)票免征值稅,專用發(fā)票不免增值稅,如果超過了30萬,全額繳納增值稅
老師,請問我們公司這種開出42萬的專票,進(jìn)項(xiàng)票需要開多少左右。我們購買材料那里開不了票,只有出錢請別處開
您好, 您進(jìn)項(xiàng)成本按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)開發(fā)票,如果您沒有發(fā)票,那您會(huì)多交企業(yè)所得稅的, 增值稅就是按照不含稅的銷售額乘以征收率計(jì)算,應(yīng)為小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,就是我們購買材料那里開不了成本票給我們。所以想請別家公司幫我們開。這個(gè)小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是如果有成本發(fā)票,可以少交一點(diǎn)企業(yè)所得稅,對嗎?
你好, 對的,您采購商品取得成本票,您可以少交所得稅,
老師,這個(gè)成本票的取得時(shí)間需要和銷項(xiàng)票在同一月份嗎
您好, 您當(dāng)月沒取得,您可以暫估 最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以,所得稅前扣除
好的,謝謝老師
您好, 不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價(jià),