你好!合計超過30萬元了,需要繳稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人。這個季度普票開了29萬,專票40萬。請問要上稅嗎
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,季度交稅的,我們現(xiàn)在是普票開了步含稅29萬多,專票稅局代開了3萬多這個有預(yù)交稅,我們這次申報需要交稅嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,按季度交稅的,我這個季度專票開了11萬多,普票開了7萬多,專票是稅局代開時就交了稅款,所以我剩下的普票就不用交稅了是吧
老師好,有個小規(guī)模季度增值稅申報的問題。我們增值稅專票代開,一般代開的時候就交稅了,普票根據(jù)新政策是免稅的。那比如我們季度專票開了不含稅50萬,普票開了3萬。那么報增值稅我們的稅是不是只交50*0.03=1.5萬,由于代開本期已經(jīng)交了,所以最終不用交稅。
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,上個季度開了1%稅專票78萬,要交多少增值稅
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進項稅額 怎么處理 借 進項稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
不是分開算的嗎?代開專票的部分已經(jīng)預(yù)交稅了的
你好!不是的,安合計數(shù),除非又銷售不動產(chǎn)
那交稅是按1%交嗎
你好!是的,增值稅按1%
老師,如果專+普沒有達30萬, 在稅局代開的專票有當場交稅, 會把專票的稅退還嗎
你好!專票不享受免稅政策
好的,謝謝
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝