借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
暫估入庫(kù)分錄分錄,我們上個(gè)月暫估了,這個(gè)來(lái)發(fā)票了,怎么分錄,
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒(méi)有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎?但是跨年了怎么辦
這個(gè)是先暫估的,6月份發(fā)票來(lái)了沖的暫估,這個(gè)發(fā)票不是這個(gè)暫估,那我現(xiàn)在怎么處理分錄?這個(gè)發(fā)票就是進(jìn)貨,進(jìn)的水泥不是暫估的材料發(fā)票。求現(xiàn)在分錄
暫估入庫(kù),發(fā)票到了要放到暫估的分錄后面?我暫估的時(shí)候沒(méi)寫暫估兩個(gè)字
老師,暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫(kù)商品差額,就是說(shuō),我上個(gè)月暫估的,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)。但是上個(gè)月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在這個(gè)多出來(lái)的成本金額怎么寫分錄是寫負(fù)數(shù)嗎?
老師,小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)。都可以購(gòu)買什么呢?可以購(gòu)買日用品洗漱用品嗎?或者是工作服勞保。
老師,我準(zhǔn)備接一個(gè)加油站的會(huì)計(jì),但是我不清楚這個(gè)加油站的業(yè)務(wù)是怎么做,您能簡(jiǎn)單給我介紹一下嗎?
你好老師,公司實(shí)繳后需要做什么?
小規(guī)模納稅人私戶收錢有什么風(fēng)險(xiǎn)?怎樣能避開風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人。開專票購(gòu)買方信息必須要填地址和電話嗎?
一般納稅人,機(jī)械租賃發(fā)票稅率按多少開?是營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有機(jī)械租賃就可以開機(jī)械租賃發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn),23年3月預(yù)收賬款10萬(wàn),3月出貨20000未開票,4月出貨20000未開票,做未開票收入,8月開票20000,12月開票20000,重復(fù)做了開票收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在25年都是帶發(fā)票出貨,我可以用幾年出貨的調(diào)賬往年多入的收入嗎,怎么調(diào)整
公司要注銷,但是賬上還有不上應(yīng)收款,應(yīng)付款,預(yù)收款,預(yù)付款應(yīng)該怎么處理?
你好老師,8月份的成本票未入賬,可以把進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣在8月份嗎
就是把原來(lái)的發(fā)票充掉
發(fā)票正常的做到
對(duì)的,把暫估的紅沖 然后做發(fā)票的。
他說(shuō)我再估了1000塊錢
我這個(gè)月的那個(gè)發(fā)票也必須得是原材料,是1000塊錢吧?
可能我的原材料還來(lái)的,發(fā)票還不如我的暫估的商品多呢
你好,你暫估的什么發(fā)票到了什么,你才可以紅沖要不發(fā)票,沒(méi)有到的話,你一直緩沖。