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這個(gè)是先暫估的,6月份發(fā)票來(lái)了沖的暫估,這個(gè)發(fā)票不是這個(gè)暫估,那我現(xiàn)在怎么處理分錄?這個(gè)發(fā)票就是進(jìn)貨,進(jìn)的水泥不是暫估的材料發(fā)票。求現(xiàn)在分錄

這個(gè)是先暫估的,6月份發(fā)票來(lái)了沖的暫估,這個(gè)發(fā)票不是這個(gè)暫估,那我現(xiàn)在怎么處理分錄?這個(gè)發(fā)票就是進(jìn)貨,進(jìn)的水泥不是暫估的材料發(fā)票。求現(xiàn)在分錄
2022-08-18 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-18 10:03

你好,那你看下你的原材料做了賬務(wù)處理嗎?借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款或者應(yīng)付。

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快賬用戶9315 追問(wèn) 2022-08-18 10:18

做過(guò)了以后再做的老師看到的分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-18 10:24

那就是正確的,現(xiàn)在已經(jīng)完整了。

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快賬用戶9315 追問(wèn) 2022-08-18 11:08

我拍的圖片是我做的不對(duì)的分錄,他就是一個(gè)進(jìn)貨,我把它當(dāng)成以前的暫估

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齊紅老師 解答 2022-08-18 11:10

不是的,第一個(gè)是紅沖暫估 第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。

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齊紅老師 解答 2022-08-18 11:10

你把你暫估的分錄寫(xiě)一下,我給你寫(xiě)剩下的完整的。

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快賬用戶9315 追問(wèn) 2022-08-18 11:13

就是這筆分錄不需要做,我不需要紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2022-08-18 11:14

你把這個(gè)分錄刪除,第一個(gè)刪除

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齊紅老師 解答 2022-08-18 11:15

如果跨月沒(méi)法刪除的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,你再做一個(gè)正數(shù)的。

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快賬用戶9315 追問(wèn) 2022-08-18 11:15

老師寫(xiě)全了,我是小白

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齊紅老師 解答 2022-08-18 11:16

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2022年暫估成本, 貸應(yīng)付賬款2022年暫估成本

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快賬用戶9315 追問(wèn) 2022-08-18 11:30

這個(gè)不管它了

這個(gè)不管它了
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齊紅老師 解答 2022-08-18 11:31

我不需要紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本 不是需要 你上面寫(xiě)的 不需要紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本了

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你好,那你看下你的原材料做了賬務(wù)處理嗎?借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款或者應(yīng)付。
2022-08-18
你好同學(xué),把之前沖的暫估再?zèng)_回,等于不要沖暫估,然后你這張發(fā)票正常入賬就行
2022-08-18
一、暫估時(shí),分錄是: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、收到發(fā)票時(shí),分錄是: 1、沖銷原分錄,分錄是: 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 2、按發(fā)票做分錄,分錄是: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
2022-02-23
你好!不跨年的話原分錄紅字沖回就可以。
2021-09-27
你好,需要把暫估的分錄紅沖 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料
2021-01-20
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