你好,一般納稅人增值稅申報(bào)表第30行:本期繳納上期稅額填寫本月繳納上月增值稅稅款金額 比如9.15日之前申報(bào)8月份的增值稅,第30行本期繳納上期稅額就是8月份繳納7月份的增值稅稅款金額
老師好,一般納稅人增值稅申報(bào)表第30行:本期繳納上期稅額怎么填?
一般納稅人增值稅主表中第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額:一般項(xiàng)目跟即征即退項(xiàng)目的金額怎么填寫?
一般納稅人增值稅申報(bào)表本期繳納上期應(yīng)納稅額是怎么計(jì)算出來(lái)的第30行
老師好!增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填?
老師,增值稅申報(bào)表第30項(xiàng)本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么取數(shù)
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
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謝謝老師,假如7月份交的稅款在8月的報(bào)表第30行體現(xiàn)出來(lái),但是9月10月都不用交稅,那10月份報(bào)表的第三十行還用寫7月的稅款金額嗎?
你好,不需要了,這里每次都是填寫本月繳納上個(gè)月稅款,而不是每個(gè)月都必須填寫 之前月份有應(yīng)納稅額就需要填寫,沒(méi)有納稅就不需要填寫的
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝