同學你好 你有即征即退的嗎
本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。
本期實際抵減稅額合計不等于一般納稅人23行本期應納稅減征額一般項目本月280,加上計征即退項目本月零的和,增值稅申報表應納稅減征額我填了280,為什么申報不成功?
一般納稅人增值稅主表中第30行本期繳納上期應納稅額:一般項目跟即征即退項目的金額怎么填寫?
7月份我繳納了6月份的稅款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申報表的第30欄一般項目那里全部填寫了繳納6月份的稅款,即征即退繳納的金額也填寫到了一般項目的30欄里面,這種怎么辦?
老師,我們是混營納稅人,增值稅申報表有一般項目和即征即退項目兩個,我們一般項目應該繳納增值稅,即征即退項目有應繳納增值稅,為什么我們每個月沒有讓我們繳納增值稅
老師,我們公司的老領導已經(jīng)退休年齡,24年發(fā)工資20多萬,要補交匯算清繳個稅。他還能填專項附加扣除贍養(yǎng)老人項目嗎
老師,A105000納稅調(diào)整表的業(yè)務招待費是取銷售費用與管理費用,制造費用--業(yè)務招待費之后,是吧
老師您好,請問員工出差參加工會活動,火車票進項稅額是否可以抵扣
填年度《關聯(lián)業(yè)務往來年度報告申報》關聯(lián)公司的電費轉(zhuǎn)讓需不要填寫,如好填寫填在哪個對應欄
老師那個表是需要自己填寫嗎,我看到是填寫A105050職工薪酬表支出后,A105000表數(shù)據(jù)就自動出來了
老師你好,我去年結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)少了,我現(xiàn)在要怎么做賬務處理呢,去年的有成本票
公司有部分員工是未繳納社保的,怎么避免糾紛引起的勞動仲裁?
請問5月份交的企業(yè)所得稅怎么做賬務處理
老師,高新企業(yè)的房產(chǎn)稅有什么優(yōu)惠政策嗎
稅務賬 是更具流水來寫分錄 最后找對應發(fā)票嗎?
軟件企業(yè)有即征即退的
同學你好 那你就根據(jù)你即征即退的金額填寫