你好,已經(jīng)提供了貨物或者是服務(wù)嗎?
一般納稅人18年有3萬多預(yù)收賬款在帳上,現(xiàn)在想降到小規(guī)模,請問預(yù)收賬款怎么操作?還有42萬應(yīng)收賬款,也要一并解決嗎?
我們賬面上有一百多萬的預(yù)收賬款,因為開了票就要確認(rèn)收入交稅,所以一直放著的。如果我們從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入的時候要遵循之前13的稅率,還是只是3%? 另外,我們還有四萬多稅款未抵扣,轉(zhuǎn)成小規(guī)模以后要怎么處理呢?
老師,請問小規(guī)模納稅人收入都是個人微信收款,公賬上沒有一分錢進(jìn)出,稅也是代理記賬公司報的,去年報了7千多收入,現(xiàn)在地區(qū)稅務(wù)局有查帳,附近一家一般納稅人查出未開票收入200多萬,要罰款,現(xiàn)在我們要注意什么才能應(yīng)對稅務(wù)局檢查以防萬一
小規(guī)模納稅人2021年12月份給客戶做了400多萬的業(yè)務(wù),當(dāng)年沒有收到賬,到2022年強(qiáng)制升為一般納稅人,帳號上收到2021年的回款,請問這收的款還需要補(bǔ)稅嗎?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2023年9月發(fā)現(xiàn)賬上掛賬有2022年度預(yù)收物業(yè)費20萬元,當(dāng)時分錄是借銀行存款20萬元,貸應(yīng)收賬款20萬元,現(xiàn)在想把這個20萬調(diào)整確認(rèn)收入,請問分錄怎么寫?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
應(yīng)收賬款有對應(yīng)的單位, 預(yù)收賬款是掛在個人頭上 帳是今天才交接過來的,
像這樣的需要處理才能降級到小規(guī)模嗎?
不是的 這個是不是你們提供了服務(wù)或者貨物 就是應(yīng)該做收入了 你們沒有做
應(yīng)收與預(yù)收要做收入是吧
是的 應(yīng)該是屬于收入的
不調(diào)會有什么后果?
這個不一定 看你稅務(wù)局那邊對這要求嚴(yán)格不 不嚴(yán)格的沒事 嚴(yán)格的會要求查賬寫說明