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老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2023年9月發(fā)現(xiàn)賬上掛賬有2022年度預(yù)收物業(yè)費20萬元,當(dāng)時分錄是借銀行存款20萬元,貸應(yīng)收賬款20萬元,現(xiàn)在想把這個20萬調(diào)整確認收入,請問分錄怎么寫?

2023-11-30 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-30 20:51

同學(xué)您好 借應(yīng)收賬款20 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶8884 追問 2023-11-30 20:53

這是增值稅的賬務(wù)處理,那所得稅那塊兒呢?需不需要用到以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤科目

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快賬用戶8884 追問 2023-11-30 20:54

當(dāng)時分錄是借銀行存款20萬,貸預(yù)收賬款20萬,我打字打錯了

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齊紅老師 解答 2023-11-30 20:55

同學(xué)您好,如果您要是嚴(yán)格按照稅法來,就需要把屬于22年的部分,確認到未分配利潤,23年的部分確定到主營業(yè)務(wù)收入。然后需要去調(diào)整去年增值稅申報表和所得稅匯算表,補交相應(yīng)的稅金及滯納金。一般的下企業(yè)嫌麻煩,都不會這樣做。都直接放到今年的收入

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快賬用戶8884 追問 2023-11-30 21:07

我看我們公司前期有個會計調(diào)賬把以前年度未確認的收入(2015~2017年未確認的收入)在2018年度補充確認收入的時候用了資本公積科目,這是什么情況呢? 2015~2017年收錢的時候分錄是:借銀行存款50萬、貸預(yù)收賬款50萬, 2018年調(diào)賬的時候分錄是:借預(yù)收賬款50萬,貸以前年度損益調(diào)整(科目代碼3105)50萬,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是:借 以前年度損益調(diào)整(科目代碼3105)50萬、貸 資本公積50萬元

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齊紅老師 解答 2023-11-30 21:15

同學(xué)您好,一般情況下,是不會去動資本公積的,都是進未分配利潤。要不就是你們以前做錯賬了,或者就是人為故意不去走未分配,不想補所得稅

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同學(xué)您好 借應(yīng)收賬款20 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-11-30
你好,貸預(yù)收賬款b-20萬,貸其他應(yīng)付款a公司 20萬
2021-04-19
同學(xué)您好,是的,但是您填匯算清繳時候,這20萬在納稅調(diào)整明細表里面的跨年項目里面調(diào)減。
2023-01-31
您好,那您調(diào)整22年報表,若22年業(yè)務(wù)23年匯算清繳前取得發(fā)票,不需要納稅調(diào)整
2023-01-31
2022?年?6?月份客房收入的會計分錄: 確認收入時: 借:應(yīng)收賬款?100000 銀行存款?400000(20?萬現(xiàn)金收款和?20?萬銀行轉(zhuǎn)賬收款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?—?客房收入?442477.88(500000÷1.06) 應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交增值稅(銷項稅額)57522.12 實際收到現(xiàn)金時: 借:庫存現(xiàn)金?200000 貸:銀行存款?200000(假定將現(xiàn)金存入銀行) 2022?年?6?月份收到會議室定金的會計分錄: 借:銀行存款?100000 貸:預(yù)收賬款?—?會議室定金?100000 2022?年?4?月份收到租金的會計分錄: 借:銀行存款?240000 貸:預(yù)收賬款?—?租金?240000 確認租金收入時(每月確認): 借:預(yù)收賬款?—?租金?20000(240000÷12) 貸:其他業(yè)務(wù)收入?—?租金收入?19417.48(20000÷1.05) 應(yīng)交稅費?—?簡易計稅?582.52。
2024-09-04
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