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老師,我1月份的銷項稅多提了38.8元,在柜臺更正了1月的,現(xiàn)在我看后面2-9月的累計數(shù)和留底數(shù)還是不對,在3月份交了增值稅,現(xiàn)在是增值稅交多了38.8元這個現(xiàn)在怎么操作呢,賬務處理應該怎么做呢,謝謝!

2020-09-21 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-21 10:55

你好,同學。 你多交的可以退,也可作為后面要交的抵減。

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你好,同學。 你多交的可以退,也可作為后面要交的抵減。
2020-09-21
39.91應該是未交稅的滯納金吧。
2021-03-05
借,應交稅費~未交增值稅11284.67 營業(yè)外支出,差額部分 貸,應交稅費~留底稅額11295.96 銀行存款39.91
2021-03-05
借應交稅費未交增值稅 貸,銀行存款多交的做這一個
2025-01-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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