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老師你好,公司2022年5月在4S店置換了一輛車,金額4000元,在今年1月收到了,我也做了賬務(wù)處理。可是這個(gè)月稅局平臺(tái)跳出二手車交易市場(chǎng)開具發(fā)票10000元,說是我們的交易價(jià)格,現(xiàn)在要我們補(bǔ)交增值稅及附加稅,現(xiàn)在稅款205.83元和滯納金35.98元都交了,財(cái)務(wù)處理應(yīng)該怎樣做呢?具體分錄,謝謝了老師

2023-06-14 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-14 17:52

你好,這個(gè)是你的固定資產(chǎn)嗎?借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn) 借應(yīng)收賬款4000, 銷售費(fèi)用6000, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借營業(yè)外支出滯納金,貸銀行存款,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?

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快賬用戶9230 追問 2023-06-14 17:57

我們是一般納稅人,老師固定資產(chǎn)清理已經(jīng)做過了4000元,折舊也沒有了,現(xiàn)在就是這10000元我不知道應(yīng)該進(jìn)到那個(gè)科目里

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快賬用戶9230 追問 2023-06-14 17:58

實(shí)際上我們也沒有收到這10000元

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齊紅老師 解答 2023-06-14 18:00

借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行放款。

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快賬用戶9230 追問 2023-06-14 18:01

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以不用以前年度損益調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2023-06-14 18:03

利潤分配。未分配利潤的再。

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快賬用戶9230 追問 2023-06-14 18:04

沒有明白啊

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齊紅老師 解答 2023-06-14 18:04

用利潤分配未分配利潤來代替以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。

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你好,這個(gè)是你的固定資產(chǎn)嗎?借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn) 借應(yīng)收賬款4000, 銷售費(fèi)用6000, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借營業(yè)外支出滯納金,貸銀行存款,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2023-06-14
你好,之前有沒有做處置固定資產(chǎn)的分錄呢?你是企業(yè)準(zhǔn)則還是小企業(yè)準(zhǔn)則?
2023-06-14
同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2023-01-06
不僅可能涉及增值稅,還可能涉及企業(yè)所得稅。 對(duì)于增值稅,小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),正常可按 3% 征收率減按 2% 征收(若放棄減稅按 3% 征收可開專票)。因低價(jià)銷售,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能核定銷售額(假設(shè)核定為購進(jìn)原價(jià) 10 萬元),按減按 2% 計(jì)算,應(yīng)繳增值稅約為 1941.75 元;按 3% 計(jì)算約為 2912.62 元。
2024-12-26
您好,是需要繳納增值稅的
2023-05-16
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