你好,B卷煙廠繳納增值稅 (8000+10000)*13%
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,受托加工一批煙絲,委托方提供的煙葉成本47460元,甲卷煙廠收取含增值稅加工費(fèi)2373元。已知增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%,無(wú)同類煙絲銷售價(jià)格。計(jì)算甲卷煙廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅稅額
某鎮(zhèn)的A卷煙廠(增值稅一般納稅人)2019年12月主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和繳納稅金的情況如下: (2)受位于市區(qū)的B卷煙廠(增值稅一般納稅人)委托,加工煙絲一批,B卷煙廠提供煙葉成本70000元,A卷煙廠向B卷煙廠收取代墊輔料費(fèi)8000元(不含增值稅)和加工費(fèi)10000元(含增值稅),A卷煙廠無(wú)同類煙絲的市場(chǎng)價(jià)格; 已知,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。 老師,A、B卷煙廠的增值稅怎么計(jì)算
某卷煙廠委托A廠加工煙絲(消費(fèi)稅率30%),卷煙廠和A廠均為一般納稅人。卷煙廠提供煙葉29000元,A廠收取加工費(fèi)20 000元,增值稅3 200元。A廠應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅,煙絲收回后的用途是用于加工甲類香煙,請(qǐng)作出卷煙廠的會(huì)計(jì)處理。(發(fā)出材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付代扣代繳消費(fèi)稅、加工的煙絲入庫(kù))
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,受托加工一批煙絲,委托方提供的煙葉成本49140元,甲卷煙廠收取含增值稅加工費(fèi)2457元。已知增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%,無(wú)同類煙絲銷售價(jià)格。計(jì)算甲卷煙廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。
:A卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙,發(fā)出煙葉委托B廠加工成煙煙絲,煙葉成本20萬(wàn)元,不含稅加工費(fèi)8萬(wàn)元,B廠沒(méi)有同類煙絲售價(jià)。請(qǐng)計(jì)算A卷煙廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅。收回?zé)熃z后出售一半,不含稅售價(jià)25萬(wàn)元,生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用另一半
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票的,七月份才開(kāi)始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是之前我也有個(gè)體查賬征收的,因?yàn)槔习宀唤o流水,我賬也做不了,一直就是隨便報(bào)報(bào),每個(gè)季度交個(gè)1000來(lái)塊錢,然后現(xiàn)在有個(gè)新增的查賬征收個(gè)體,我有流水所以要正常做起來(lái),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個(gè)問(wèn)題,您看,這里是不含收入是369799.04,銷項(xiàng)3697.96(其中有2600多是專票銷項(xiàng)稅,其他是普票),1000多的普票銷項(xiàng)額是不是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入那里,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒(méi)有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,您看,這1000多填哪里呀?這個(gè)個(gè)稅扣繳端的收入,是根據(jù)電子稅務(wù)局不含稅收入來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)一下,答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎?
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬(wàn),資本公積余額30萬(wàn),甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷售收入免增值稅、請(qǐng)問(wèn)免所得稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷售使用過(guò)的車輛 買進(jìn)時(shí)五萬(wàn)賣出時(shí)一萬(wàn) 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒(méi)有其他收入 報(bào)稅時(shí)怎么填?
意思是以前先計(jì)提了,再支付,前邊的賬已經(jīng)做平了?,F(xiàn)在是退稅,那么直接沖計(jì)提的。老師,撒叫沖計(jì)提的稅也應(yīng)該是負(fù)數(shù)沖?
老師請(qǐng)問(wèn)下,什么情況下,出口免稅不退稅呢?
小規(guī)模納稅人,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),我們單位一直在貨物及勞務(wù)里填報(bào)(我們主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)出售醬油),但是季度開(kāi)票開(kāi)出服務(wù)費(fèi)發(fā)票一張(我們?yōu)閷?duì)方服務(wù),收取的服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開(kāi)出服務(wù)發(fā)票),申報(bào)時(shí)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、和無(wú)形資產(chǎn)里自動(dòng)出現(xiàn)開(kāi)票的減免金額,這怎么處理?不用管直接申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人在開(kāi)票產(chǎn)生銷售時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)不征稅收入的會(huì)計(jì)分錄
A卷煙廠呢
A卷煙廠沒(méi)有銷售不繳納