四舍五入這個原因,你臺賬需要根據發(fā)票上面稅額和不含稅輸入,不能使用公式
老師 我這兩天大概開了800多張增值稅普通發(fā)票 我把金稅盤里的發(fā)票導出 價稅合計和我的臺賬一樣 但是稅額和我的臺賬差了3分錢 請問怎么會出現(xiàn)這種情況 有什么解決辦法?
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
老師,我這邊是這樣的,我本職是在醫(yī)院里上班的醫(yī)生,但是我自己有個小團隊幫一些出版社錄音和做后期,之前一直都是小打小鬧的,金額也不多,現(xiàn)在差不多每個月達到了四五位數的交易額,出版社那邊就要求我這邊開增值稅的普通發(fā)票,我想問一下我這個情況以個人的名義開了,然后再發(fā)給下面的人,是合法的嗎?對我有沒有什么影響
你好老師,我在做賬的時候平時根據銷售單據計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導致有個小數點差異
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1季度的開票稅率是1%,3月份有未開票收入,我按照1%計算出不含稅金額填入未開票收入申報表中,但我會計賬上1-3月是按3%計提的增值稅,這樣做有問題嗎?然后發(fā)現(xiàn)稅會之間的稅額差異有50多元,申報表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價計算得出的,導致不含稅收入是比實際收入多,請問這種 情況下要怎么處理才合適呢
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據收入成本倒退增值稅稅負呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權資產折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應收款-個體戶法人 貸:應交稅費-個人所得稅 繳納時: 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-個體戶法人 這樣是不是要準確一些?
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個體戶是定期定額顯示上期核定應納稅經營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調整月度應納稅經營額不,還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
其他人名義貸款給轉賬給投資人,投資人轉進公司賬戶,這個貸款可以用公司賬戶的錢還嗎?
好的 我回去試試
這個根據發(fā)票輸入的,不是取得公式,你去試試看看,
價稅合計都一樣 就是稅額差了三分錢 有影響嘛?
不影響,這個一般是四舍五入原因