同學你好 你成本票也沒有嗎
老師 請問一下現在是不是沒有什么免個人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個個體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個人所得稅(按0.5%減半征收)然后個體戶我們這邊一般都是稅務局自己直接給我們點擊申報了,但是稅務局給我們申報的個人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報的我們需要聯系他們更改嘛?不改的話有風險嘛?
老師你好,這個稅一里面講的這個預付卡這個案例跟我工作中情況一模一樣,有幾個問題想咨詢一下: 1、我想問是我們現在是小規(guī)模納稅人,以后成一般納稅人了我們開出的票也是開不征稅的票,商戶也不能給我們開專票嗎? 2、一般情況是我們收到其他公司轉進來的款就需要根據這個金額先把票開了,但是實際持卡人消費的跟開票的金額不一致,這個情況怎么處理。
這個個體戶4月分左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況怎么處理呢?如果實打實繳稅,那交不少,做賬公司跟我們商量了90多萬的費用,現在我就是頭大了,90萬的費用要怎么搞
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
我想問下 公司有家個體戶 今年3月底才成立得 2季度只開了10多萬得票 3季度一下開了100多萬的票 稅局今天打電話給老板了 讓去稅局一趟 是不是查有沒虛開發(fā)票得情況? 然后稅局要我們提供資料給他們 我是不是要老板 去專業(yè)辦這個票的地方 弄些材料票回來 因為之前材料采購都是無票支出
原材料入庫,結轉算成本
試驗隊入住酒店發(fā)票怎樣開具?是一間一間的開票還是匯總一起開票,然后后面附加清單明細加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉租出去。外賬上不提現這個業(yè)務,內賬上收到承租方打來的租車費,是計入其他業(yè)務收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當費用票嗎?
老師 收入這一章,比如預估客戶退500件,實際發(fā)生時只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當期退的貨款還有多花的銷項稅稅,這樣理解對嗎?
老師,收到稅務局的個稅手續(xù)費返還款,比如,個稅手續(xù)費返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計算
工程勞務主要的成本有哪些、實務做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個體戶,可不可以簽一個總合同,以與收款的那個簽,合同約定他不能及時供貨由他去找供應商,然后給我們開發(fā)票,資金的話,喊開票方出委托
老師14題怎么做的呢