你好,首先先檢查上年年末對賬是否平衡。如果上年年末對賬平衡,說明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中出錯,可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。或者在新的年度賬中,先把該科目的輔助核算取消,修改期初數(shù),與明細(xì)記錄合計(jì)一致,然后再把輔助核算選上,修改該科目的輔助明細(xì)記錄。 如果上年對賬不平,征求客戶的意見,是否修改上年,如果不修改上年,直接對新的年度進(jìn)行修改;如果要修改上年,則要刪除年度賬,修改完上年后,重新年度結(jié)轉(zhuǎn)(錯誤多);或者直接對上年反結(jié)賬,修改后,再對新年度的期初進(jìn)行修改。
總賬與明細(xì)賬不平是什么原因呢老師,
老師,用友u8總賬與輔助賬不平是什么原因呢?
老師,為什么總賬和明細(xì)賬會不平呢
老師您好!請問一下,總賬和明細(xì)賬的余額對不上,是什么原因呢?要怎么查呢?
總賬比明細(xì)賬多一倍是什么原因呢?怎么解決
老師,我們供應(yīng)商不愿開發(fā)票,都是前幾年的交易,我們有付款,但我們公司沒做暫估入庫,打電話去對方稅務(wù)局投拆,需要我們提供什么資料嗎?對我們有哪些影響,謝謝
老師,我公司情況較特殊注冊了一個醫(yī)療技術(shù)有限公司,用一個私立醫(yī)院資質(zhì),公司買設(shè)備,出人員,出各項(xiàng)支出給病人做透析,4月取的證,注冊2人股東,一人7一人3,當(dāng)月這兩人分別繳了5萬,打算再加入3個股東,并且總共股東打算出資300萬左右買設(shè)備,但目前出資算借款,具體我這業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊,不知道怎么處理了,太混亂了,這些出資人算不算股東啊,他們打算,這個公司透析服務(wù)回款后先還他們的本金
老師,年中從代理記賬接回來的賬,我把代賬給的科目余額表的期末數(shù),錄入到我這里期初,錄入了本年累計(jì)發(fā)生額,錄入完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是跟代賬公司的一樣
匯算清繳本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額,是包括在24年繳23年的款嗎
不需要認(rèn)證的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
工商年報,股權(quán)變更日期是寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期。還是新的營業(yè)執(zhí)照日期
稅務(wù)讓企業(yè)填寫年度關(guān)聯(lián)交易報表的目的是什么呢?
老師,所有風(fēng)險都是必須用實(shí)質(zhì)性程序,控制測試可以用不是必須,是這樣理解嗎
老師,管理人員用的白棉紗手套進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師,你好,我公司做套盒的代加工是按盒來算還是按那個小時算,老板說讓我算,不要虧錢