您好, 1不可以抵扣進項稅額 2以后銷售的話,還是需要繳納增值稅的。
老師,我們是購買方,這個 二手車發(fā)票 可以抵扣進項稅額嗎?如果能抵扣,怎么算,報表上去哪里填這個稅,相反的,如果以后我們作為銷售方賣二手車,用確定銷項稅額嗎?
老師,請問下我公司準(zhǔn)備買一輛二手車項目上用,不知道是哪種發(fā)票能抵扣增值稅進項稅額呢?問二手車經(jīng)銷商,說的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但好像這個是不能抵增值稅的,對吧,那我如何來操作才能抵增值稅呢?謝謝
老師,您好,對方公司賣一輛二手車給我們公司,去開二手車銷售發(fā)票的話稅率是多少個點呢?我們買到這個車收到的發(fā)票可以進項抵扣不?
如果對方是將車賣給二手車車市場,然后我們再從二手車市場買這個車,是不是只需要二手車市場給我們開一個發(fā)票就可以了?能抵進項稅嗎?
老師,我銷售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,這是23年1月購進的二手車,當(dāng)時用二手車發(fā)票全額入賬,現(xiàn)在銷售了產(chǎn)生銷項稅額2000多,我手里現(xiàn)在有進項發(fā)票1000元,可以可以抵扣嗎,我這收入按無票收入填到13%那欄申報對嗎
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,