您好,這個是可以的,對的
老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺汽車超重機(jī),之前以定金19000開了0稅率的二手車發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補(bǔ)稅,請問報增值稅的時候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開票收入那里,還是19000填開具其他發(fā)票欄,411000填未開票收入?但這申報表上開具其他發(fā)票對應(yīng)銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師我單位是新成立”二手車交易市場”公司,我們給買賣雙方開具了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,但是我們只收取交易費(fèi)100元左右, 1,這100元做為收入都不開具增值稅發(fā)票,都按無票收入記賬可以嗎? 2,在填年報收入明細(xì)時”二手車交易市場”的收入填在銷售商品收入明細(xì)哪行,還是填在提供勞務(wù)服務(wù)收入一行或者是其他哪行。 3,同一個法人在一個經(jīng)營位置開兩個公司房屋租賃合同可以寫無償使用嗎?
老師,六月份賣了21年購進(jìn)的固定資產(chǎn)小汽車,賣了價稅合計28萬,沒有給客戶開票,但賬上我做銷項(xiàng)稅額了,現(xiàn)在申報增值稅我填到無票收入13%稅率那欄里,申報時比對不通過,提示的是異常轉(zhuǎn)辦,是我哪里錯了嗎?
老師,我銷售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,這是23年1月購進(jìn)的二手車,當(dāng)時用二手車發(fā)票全額入賬,現(xiàn)在銷售了產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額2000多,我手里現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1000元,可以可以抵扣嗎,我這收入按無票收入填到13%那欄申報對嗎
在很多年前,公司法人把自己個人名下的車賣給了公司,無進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價20000請問申報增值稅是不是申報無票收入,填在簡易申報2%那欄,需要把賣價按3%價稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報稅額388.35,請問對嗎?
公司沒有業(yè)務(wù)需要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上有借股東其他應(yīng)付款,怎么處理?
老師:請問國有資產(chǎn)和私企的合資公司,企業(yè)控股情況怎么填?
請問裝修公司異地施工項(xiàng)目,一般計稅項(xiàng)目,預(yù)繳時可以差額預(yù)繳嗎?差額預(yù)繳時,勞務(wù)公司是必須已開票預(yù)繳了吧,差額預(yù)繳的,勞務(wù)發(fā)票的稅額還可以進(jìn)行抵扣嗎?
2025年匯算清繳補(bǔ)2024年稅金5000元,2025年怎么做賬?分錄怎么寫?
客戶,給自己發(fā)工資,發(fā)了兩次,一次寫的工資,一次寫的獎金,這個申報個稅的時候該怎么處理呢,算成一筆嗎?,那賬上又該怎么做呢
老師,像我們公司員工這些二建繼續(xù)教育,職稱繼續(xù)教育,還有考試報名費(fèi),公司都給報銷,但是開的發(fā)票是個人的,這樣能入到公司賬里嗎
請問個人所得稅申報,今年有4個月兩處取的收入,都扣除了每月5000,請問明年匯算清繳的時候補(bǔ)稅可以嗎,可以直接在個稅app里申請補(bǔ)稅嗎
老師好,收到退付手續(xù)費(fèi)金額怎么做賬?金額特別少
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)老板收的錢在他微信上,交水電費(fèi)讓我先墊付然后再報銷他轉(zhuǎn)微信給我,這樣合適嗎?謝謝
老師,公司是24年12月注冊的,但用于經(jīng)營是在25年5月,我現(xiàn)在要在稅務(wù)系統(tǒng)登記,里面有個必填內(nèi)容是“生產(chǎn)經(jīng)營期限起”,請問這個是我要填25年5月1號嗎
不是說銷售沒有抵扣的固定資產(chǎn),要全額交稅嗎,不用交2000多是嗎
不用,這個是不需要的哈
謝謝老師
不客氣的,祝您開心