您好,不可以的,當(dāng)期不開(kāi)票也應(yīng)該確認(rèn)收入
老師,我們小規(guī)模納稅人,有開(kāi)票收入也有不需要開(kāi)票收入,針對(duì)開(kāi)票收入,當(dāng)期發(fā)生時(shí)如果不開(kāi)具發(fā)票,我可以當(dāng)期不確認(rèn)收入,然后等以后期間開(kāi)具發(fā)票時(shí)再確認(rèn)收入嗎?這樣操作風(fēng)險(xiǎn)大不?
我把當(dāng)期實(shí)際發(fā)生但未收錢(qián)未開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)期不確認(rèn)收入,等開(kāi)具發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入,這樣風(fēng)險(xiǎn)大不?
我把當(dāng)期實(shí)際發(fā)生但未收錢(qián)未開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)期不確認(rèn)收入,等開(kāi)具發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入,這樣風(fēng)險(xiǎn)大不?
老師,小規(guī)模公司開(kāi)了銷(xiāo)售貨物的發(fā)票,款也收到了,對(duì)方是事業(yè)單位要求先開(kāi)票撥款 后期慢慢供貨,這種情況當(dāng)期沒(méi)有購(gòu)進(jìn)貨物沒(méi)有成本發(fā)票,可不可以開(kāi)票時(shí)不確認(rèn)收入,在采購(gòu)供貨時(shí)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣就會(huì)造成申報(bào)增值稅的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入不匹配,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下經(jīng)營(yíng)酒類(lèi)的小規(guī)模納稅人,本月有銷(xiāo)售,但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,我做賬的時(shí)候需要確認(rèn)收入嗎?如果本月確認(rèn)收入,后期如果給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,我怎么處理呢
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個(gè)系統(tǒng)做的
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫(xiě)的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問(wèn)一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢(qián),客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票多開(kāi)了5毛錢(qián),有影響嗎
這種情況是不用納稅申報(bào)嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費(fèi)怎么入賬 計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,你好,我是簡(jiǎn)易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬(wàn)收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開(kāi)票收入做未開(kāi)票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過(guò)了,所以想問(wèn)一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧,等我的收入超過(guò)了之前的,我再按多出部分申報(bào),對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)調(diào)賬之后 季度報(bào)表和每個(gè)月增值稅報(bào)表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題 商貿(mào)公司開(kāi)啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報(bào)查詢(xún)”中有2021年一季度的記錄。需要去線(xiàn)下補(bǔ)錄嗎?
那我開(kāi)具發(fā)票了再確認(rèn)收入,這樣操作風(fēng)險(xiǎn)大不?
您好,當(dāng)月符合收入就應(yīng)該申報(bào),其他方式都是有風(fēng)險(xiǎn)的