同學(xué)你好,這個(gè)錢(qián)如果是給員工 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報(bào)個(gè)稅,這部分員工的工資,工傷費(fèi)用,個(gè)稅費(fèi)用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會(huì)給我們開(kāi)一張包含了工資工傷個(gè)稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票。我們對(duì)于工資工傷個(gè)稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師你好!在人力資源服務(wù)部買(mǎi)的工傷險(xiǎn),然后我們公司的員工受傷了!打進(jìn)來(lái)的醫(yī)療費(fèi),分錄怎么入
老師,你好,員工受傷的醫(yī)療費(fèi)用沒(méi)有做賬,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司報(bào)銷(xiāo)款打到公司的公戶了,這其中的一部分是要作為補(bǔ)償金付給員工,用公司的一般戶付可以,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
老師,你好,企業(yè)員工有工傷,報(bào)工傷險(xiǎn),公司先墊付醫(yī)藥費(fèi),后續(xù)工傷報(bào)銷(xiāo)那邊金額對(duì)公打到公司,那我們?cè)谧鲑~的時(shí)候,工傷墊付這塊需要什么原始憑證和會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
你好老師,我們給勞務(wù)分包方的員工購(gòu)買(mǎi)的商業(yè)意外險(xiǎn),然后勞務(wù)分包方有個(gè)員工受傷了。請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)賠付的款打到我們公司的賬上了,我們公司應(yīng)該怎樣做賬呢
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
付醫(yī)藥費(fèi)了!
同學(xué)你好 之前墊付的醫(yī)藥費(fèi)是計(jì)入哪個(gè)科目了呢;
好的!謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快