你好 商貿(mào)的是的 你們是哪個

老師,印花稅是不是根據(jù)當(dāng)月開票銷售收入的萬分之三計提呢
老師,工業(yè)印花稅計提是不是只根據(jù)當(dāng)月銷售開票收入*0.03%呢,和成本有沒有關(guān)系呢
老師,購銷合同印花稅計稅依據(jù)是不是開票的不含稅總金額的萬分之三
老師 購銷合同的印花稅 計提的時候 按照 合同金額的 萬分之三 計提呢 ?還是按照萬分之三再減半征收 計提呢 ?
印花稅具體征收哪些?是不是銷售收入的萬分之三
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?


我剛才在做工業(yè)這塊報稅習(xí)題,發(fā)現(xiàn)下載資料里銷售收入和計提印花稅的收入不一樣,
是商貿(mào)的嗎 還是紅葉的
工業(yè)的需要看成本的
發(fā)票匯總表里收入未稅是598290.6元,但是在計提印花稅的時候是816346.58*0.03%
怎么核算
(收入加成本)*折扣*萬分之三
折扣是有什么要求嗎
都是稅務(wù)局要求 我這邊60%的