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老師,購銷合同印花稅計稅依據(jù)是不是開票的不含稅總金額的萬分之三

2021-02-01 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-01 09:31

若合同分別列明購銷金額及增值稅額,僅就購銷金額計算印花稅;若購銷金額中含有增值稅額,則直接按購銷金額計算印花稅,不再扣除增值稅。 依據(jù) 中華人民共和國印花稅暫行條例(國務(wù)院令第11號)

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快賬用戶3362 追問 2021-02-01 09:33

沒有合同的話,按我說的這個來?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 09:33

您好,按照合同來,實操中也有按照開票金額的來計算的,只要確保合同和開票的是一樣的,即可這樣計算

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若合同分別列明購銷金額及增值稅額,僅就購銷金額計算印花稅;若購銷金額中含有增值稅額,則直接按購銷金額計算印花稅,不再扣除增值稅。 依據(jù) 中華人民共和國印花稅暫行條例(國務(wù)院令第11號)
2021-02-01
同學(xué)你好 如果有合同,合同中價款與稅款是分開的,按價款交稅;沒有分開,是按價稅合計交稅; 如果沒有合同,是按價稅合計交稅;
2021-07-07
同學(xué)你好 這個就是按照含稅的 合同如果是不含稅那就按照不含稅
2022-01-20
同學(xué)你好 銷售與采購都是要交稅的; 如果合同是價款與稅款是分開的,按價款交稅;沒有分開按價稅合計交稅; 沒有合同按價稅合計交稅;
2021-12-07
是的,就是購入和銷售的金額合計不含稅
2023-07-06
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