你好,印花稅是合同金額*稅率的
麻煩鄒老師回答一下這個(gè)問題 印花稅是根據(jù)上個(gè)月的銷售額計(jì)算出來(lái)的對(duì)吧,為什么不需要計(jì)提呢,這樣不就變成了,當(dāng)月的營(yíng)業(yè)稅金及附加是上個(gè)月的印花稅
老師,印花稅是不是根據(jù)當(dāng)月開票銷售收入的萬(wàn)分之三計(jì)提呢
老師,工業(yè)印花稅計(jì)提是不是只根據(jù)當(dāng)月銷售開票收入*0.03%呢,和成本有沒有關(guān)系呢
老師 新版印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么呢 我們是商貿(mào)業(yè) 零售紅酒 之前都是開票系統(tǒng)中不含稅銷售額 也沒有合同 現(xiàn)在怎么報(bào)稅呢
企業(yè)是商貿(mào)企業(yè),買貨賣貨,每個(gè)月都有收到進(jìn)項(xiàng)貨并做賬,開出銷項(xiàng)發(fā)票并做賬。是不是每個(gè)月都要根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)申報(bào)印花稅呢?
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時(shí),只要是遇到(影響年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額為多少?)都不會(huì)算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級(jí)
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報(bào)
老師,2017年的進(jìn)項(xiàng)票不勾選不認(rèn)證一直掛那可以嗎
按照《印花稅條例》的規(guī)定,在下面的印花稅稅目稅率表中的項(xiàng)目才繳納印花稅。 稅 目 稅率(稅額) 一、購(gòu)銷合同 0.3‰ 二、加工承攬合同 0.5‰ 三、建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同 0.5‰ 四、建筑、安裝工程承包合同 0.3‰ 五、財(cái)產(chǎn)租賃合同 1‰ 六、貨物運(yùn)輸合同 0.5‰ 七、倉(cāng)儲(chǔ)、保管合同 1‰ 八、借款合同 0.05‰ 九、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 1‰ 十、技術(shù)合同 0.3‰ 十一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.5‰ 十二、營(yíng)業(yè)帳簿 記載資金的帳簿0.5‰