交稅 專票開多少交多少 你開了100的稅額 抵扣100 銷售方也是交了100的增值稅
我想咨詢個(gè)問題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
抖音上說公司缺進(jìn)項(xiàng)票,老板再開個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)對(duì)公司開進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的銷項(xiàng)稅不交稅嗎,如果是核定征收,開專票不交稅嗎,具體怎么操作
老師,請(qǐng)問一下,成立核定征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是不是可以合理的將企業(yè)的錢轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶,少交稅,也能讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè)開專票給公司,解決公司進(jìn)項(xiàng)稅缺少的問題。
我們公司是小規(guī)模(賣沙子)每個(gè)月領(lǐng)用發(fā)票開3點(diǎn)專票給一般納稅人公司 (有交銷項(xiàng)稅,真實(shí)交易) 我們公司每個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)稅額算不算虛開發(fā)票 ? 企業(yè)所得稅怎么申報(bào)合理?如果不想交企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師,我今天在抖音上看到了這樣一段話,因?yàn)槲覀冋檬抢习鍌€(gè)人接了甲方的房建項(xiàng)目,掛靠在了建筑公司,我想問一下,這段話有可行性嗎?不用擔(dān)心資質(zhì)問題嗎? 建筑企業(yè)分包,分包方可以在勞務(wù)稅收地設(shè)立勞務(wù)公司,清包工方式,簡易計(jì)稅,開具3%的專票給甲方抵扣, 上千萬的項(xiàng)目在勞務(wù)公司下設(shè)立勞務(wù)分包隊(duì),以個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的形式開具1%的專票給甲方抵扣 幾百萬的項(xiàng)目個(gè)體戶或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以和勞務(wù)公司合作,核定征收
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購多半沒有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請(qǐng)問:年報(bào)所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
這樣的話如何能少交稅,抖音上吹的天花亂綴
不能少交 增值稅這個(gè)沒法避免 要想交稅少 就是買發(fā)票 找開靠譜的人 但是這種有風(fēng)險(xiǎn)