你好同學(xué),你這里這個維修是一項(xiàng)單獨(dú)的履約義務(wù),那么這個時候你這個維修成本還沒有發(fā)生,所以說是不做處理的。確認(rèn)預(yù)計負(fù)債,這個打官司算是一種情況,還有就是說這個保修的義務(wù),是保修預(yù)計發(fā)生,會確認(rèn)預(yù)計負(fù)債。
老師,這里的維修成本不做賬。是因?yàn)槭杖霙]有確認(rèn)嗎?那什么情況要做預(yù)計負(fù)債 除了打官司付錢
老師,我一直把工資計入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時,所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時,我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個月才確認(rèn)一次收入,工資又計入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時,發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
老師,就是我現(xiàn)在負(fù)責(zé)一家關(guān)聯(lián)公司的賬,因?yàn)槭裁匆矝]有,只有流水,我就按流水建賬。現(xiàn)在有個情況,就是2019年賣出了一個東西,收了款,2022年開了票,那我確認(rèn)收入應(yīng)該是什么時候呢?2022年的發(fā)票需不需要做賬呢,
老師,我們公司的工程是沒有按照完工百分比確認(rèn)收入的。我在平時做賬的過程中,是把買的材料,機(jī)械等直接借:工程施工-XX項(xiàng)目,貸銀行存款。因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入和本年利潤,這樣導(dǎo)致我月末資產(chǎn)負(fù)債表中數(shù)字不平,我的資產(chǎn)負(fù)債表比平,那我哪里沒有做對?缺了什么分錄,請指導(dǎo)!
老師你好,問一下公司經(jīng)營的情況就是,在小區(qū)里面投放飲水設(shè)備,小區(qū)居民打水。按照情況居民打水后產(chǎn)生收入,成本為設(shè)備的水電費(fèi)租金以,那我印花稅怎么核算呢。對了老師,再問一下我的人員維修費(fèi),直接入到費(fèi)用里面嗎?還是放到主營業(yè)務(wù)成本里面。以及維修人員工資做到成本中,還是飛費(fèi)用中,同時將維修人員工資怎么分?jǐn)偟蕉鄠€設(shè)備中(因?yàn)榫S修人員就固定幾個人,但是有幾百個設(shè)備)。
老師,麻煩問一下,編制現(xiàn)金流量表是只看庫存現(xiàn)金呢!還是銀行存款和庫存現(xiàn)金一起看
前提是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生,如果一個公司先開票給A公司,后面因?yàn)榻Y(jié)算主體變更,需把A公司的票分很多次退票重開給B、C、D公司,這種情況會存在啥稅務(wù)風(fēng)險嗎
檢測公司,有些款不開票收款收到私人卡上,需要離職嗎?
收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在6月所屬期補(bǔ)繳上,可以嗎
收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在本月所屬期補(bǔ)繳上,可以嗎?有滯納金嗎
出差涉及到餐費(fèi),住宿可以抵扣嗎?
有哪位老師從事過珠寶行業(yè)的
老師好,支付一年房租100萬,當(dāng)場就開具100萬發(fā)票了,這個怎么入賬。
老師,請問一下,工傷的工資怎么發(fā),駕駛員工資是計件(底薪3500每個月提成超過3500按照實(shí)際算,沒有超過3500按照3500),這樣還怎么發(fā)工資呢
在利潤表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。