需要做賬當時沒有做未票收入?
我就是想問,就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產(chǎn)企業(yè),就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個發(fā)票的,然后呢,我沒有發(fā)票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發(fā)票呢,我就做不了費用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應該這個錢就是應該是入賬的,記的時候我應該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
老師,我就是想問,就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產(chǎn)企業(yè),就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個發(fā)票的,然后呢,我沒有發(fā)票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發(fā)票呢,我就做不了費用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應該這個錢就是應該是入賬的,記的時候我應該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
就是我自己公司注冊差不多了年了,一直都是記賬公司在做賬,這一年也就幾筆轉(zhuǎn)賬,和開了一次花票,那我現(xiàn)在想要拿回來自己,那我需要交接一些什么東西呢 有沒有什么特別需要注意,我不提出對方可能會漏的事項
老師,就是我現(xiàn)在負責一家關聯(lián)公司的賬,因為什么也沒有,只有流水,我就按流水建賬。現(xiàn)在有個情況,就是2019年賣出了一個東西,收了款,2022年開了票,那我確認收入應該是什么時候呢?2022年的發(fā)票需不需要做賬呢,
老師,2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認收入,然后我在2023年1月份確認了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯了分錄,應該把這部分2022年沒有確認的收入做以前年度損益調(diào)整,于是我就在3月份把一月份確認的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在印花稅和水利建設基金的記稅依據(jù)是收入,但是我三月做了調(diào)整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報三月份的印花稅和水利建設基金的稅時依據(jù)哪個數(shù)據(jù)呢?
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務,對方單位要求我們支付2000元的條幅費,請問老師,這2000元是從檢測費里面直接扣合適,還是我們單獨付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關于年金現(xiàn)值的計算,考試時候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標識,也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應商開票來的的機動車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運輸車,是不是開的不對,有稅務風險?
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應收款-某某個人,貸其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
因為是2019年的業(yè)務,之前那家公司沒有賬,我是從2020年開始建賬的
那2022年的開票肯定是要記賬的。但是你這個前期沒有賬務處理就很麻煩。建議你先把發(fā)票入賬。
我們這個金蝶可以修改期初數(shù),這個發(fā)票怎么入賬哎
發(fā)票正常確認應收賬款,主營業(yè)務收入和銷項稅。 借應收賬款 貸主營業(yè)收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額