需要做賬當時沒有做未票收入?
我就是想問,就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產企業(yè),就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個發(fā)票的,然后呢,我沒有發(fā)票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發(fā)票呢,我就做不了費用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應該這個錢就是應該是入賬的,記的時候我應該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
老師,我就是想問,就是我現(xiàn)在這邊有一家賬是什么情況呢?就是它是屬于生產企業(yè),就是他有原材料,比如說水泥,沙子這些東西,但是這里面有很多東西,像是沙子這些,我是沒有那個發(fā)票的,然后呢,我沒有發(fā)票,但是就是我就想問一下,就像這種情況沒有發(fā)票呢,我就做不了費用是不是?就是不能稅前扣除,但是就是要是記賬的話正常,我應該這個錢就是應該是入賬的,記的時候我應該記這筆,但是只是說他不能稅前扣除,其他地應該就是不記行,不像這種他不能稅前扣除的,我不記行嗎?
就是我自己公司注冊差不多了年了,一直都是記賬公司在做賬,這一年也就幾筆轉賬,和開了一次花票,那我現(xiàn)在想要拿回來自己,那我需要交接一些什么東西呢 有沒有什么特別需要注意,我不提出對方可能會漏的事項
老師,就是我現(xiàn)在負責一家關聯(lián)公司的賬,因為什么也沒有,只有流水,我就按流水建賬?,F(xiàn)在有個情況,就是2019年賣出了一個東西,收了款,2022年開了票,那我確認收入應該是什么時候呢?2022年的發(fā)票需不需要做賬呢,
老師,2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認收入,然后我在2023年1月份確認了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯了分錄,應該把這部分2022年沒有確認的收入做以前年度損益調整,于是我就在3月份把一月份確認的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調整,現(xiàn)在印花稅和水利建設基金的記稅依據是收入,但是我三月做了調整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報三月份的印花稅和水利建設基金的稅時依據哪個數據呢?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
因為是2019年的業(yè)務,之前那家公司沒有賬,我是從2020年開始建賬的
那2022年的開票肯定是要記賬的。但是你這個前期沒有賬務處理就很麻煩。建議你先把發(fā)票入賬。
我們這個金蝶可以修改期初數,這個發(fā)票怎么入賬哎
發(fā)票正常確認應收賬款,主營業(yè)務收入和銷項稅。 借應收賬款 貸主營業(yè)收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額