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老師我們還是開業(yè)時(shí)候的裝修費(fèi)至今還沒有開發(fā)票,有直在預(yù)付款里,在預(yù)付里多長時(shí)間會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嘛?

2020-09-14 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-14 19:39

您好,在匯算清繳前取得發(fā)票即可,否則需要納稅調(diào)整。

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快賬用戶6523 追問 2020-09-14 19:40

如果就沒有發(fā)票呢,要怎么辦,收據(jù)不可以吧?

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快賬用戶6523 追問 2020-09-14 19:40

匯算清繳在幾月份呢

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齊紅老師 解答 2020-09-14 19:45

您好,匯算清繳在下一年5月末前,沒發(fā)票就要納稅調(diào)增。

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快賬用戶6523 追問 2020-09-14 19:46

這個(gè)要怎么去調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-14 19:47

您好,在匯算清繳A105000表單調(diào)整。

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快賬用戶6523 追問 2020-09-14 19:48

要繳稅嘛?需要調(diào)到管理費(fèi)里嘛

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齊紅老師 解答 2020-09-14 20:00

您好,是需要納稅,因?yàn)榘礋o票支出處理。不調(diào)整利潤表科目,在其他項(xiàng)調(diào)整。

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您好,在匯算清繳前取得發(fā)票即可,否則需要納稅調(diào)整。
2020-09-14
您好,從9月就開始攤銷,沒有付款的,這些金額也是確定的,選暫估記入 借:長期待攤費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)票來了先沖回上面分錄 借:長期待攤費(fèi)用(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)) 再按發(fā)票做分錄 借:長期待攤費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2024-11-10
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2021-09-15
你好 打款的時(shí)候做 借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 裝修完了 做 借長期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
2024-04-11
同學(xué)你好 可以的,直接按照總米數(shù)就行了
2020-12-11
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