同學你好 是需要交增值稅的;
老師你好!我們是小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓土地使用權,之前買成1086500元,攤銷了8萬元,現(xiàn)在以1080000元轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
某企業(yè)為增值稅-般納稅人,2020年度取得銷售收人4000萬元、投資收益1000萬元。發(fā)生銷售成本28900萬元,可以扣除的相關稅金及附加1800萬元,管理費用3500萬元、銷售費用4200萬元、財務費用1300萬元,營業(yè)外支出200萬元,甲企業(yè)自行計算實現(xiàn)年度利潤總額1100萬元。2021年年初聘請稅務師事務所進行審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)因轉(zhuǎn)讓原材料而繳納除增值稅以外的稅金及附加共計245.4萬元未在賬面上體現(xiàn)。(2)8月中旬購買安全生產(chǎn)專用設備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元,增值稅78萬元,當月投人使用,甲企業(yè)將其費用一次性計人了成本扣除,折舊年限為10年,不考慮殘值(3)管理費用中含業(yè)務招待費用130萬元。(4)成本、費用中含實發(fā)工資總額1200萬元、職工福利費180萬元、職工工會經(jīng)費28萬元、職工教育經(jīng)費106萬元。(5)營業(yè)外支出中含通過當?shù)丨h(huán)保部門向環(huán)保設施建設捐款180萬元并取得合法票據(jù)。
老師你好,上級單位給我們簽的是委托代建協(xié)議,除了支付我們合同金額的工程款,另外支付我們管理費,假設我們是小規(guī)模納稅人開發(fā)票30萬,不交增值稅,但是需要提銷項稅2970.3元再結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,施工方給我們開普通發(fā)票,我的收入是297029.7元,我按照297029.7元結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按30萬結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
老師 現(xiàn)在是第二季末要申報了,我們是小規(guī)模納稅人,我們第二季度銷售額18萬左右,所以之前分錄做了的應交增值稅有一千多塊錢,我們沒超30萬不用繳納增值稅的,那這筆一千多的應交增值稅費是7月賬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是6月的憑證就要轉(zhuǎn)了呢?不轉(zhuǎn)的話 資產(chǎn)負債表就體現(xiàn)這筆錢了 但是實際又不需要繳納的。我該6月底處理還是7月初處理這筆增值稅費無需繳納的呢?
老師,我想請教您一個問題,因為有股東想用土地使用權入股,當時購買土地必須有個營業(yè)執(zhí)照,所以就注冊了個人獨資企業(yè),個人獨資企業(yè)名下就一塊地。最近開發(fā)了才產(chǎn)生其他數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在的情況是這樣,有其他股東想投資進來,但是個人獨資企業(yè)他們進不來,于是就想著成立新公司的有限公司,讓個獨企業(yè)的股東以土地入股。土地使用權有賬面價值跟評估價,差1200萬。賬面價值3000萬元,評估1800萬元。當時幾年前故意做個假評估繳納少一點出讓金而已?,F(xiàn)在他們要成立新公司,有個股東只承認1800萬評估價入股等于折價了。
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
老師你好!要這么處理,全額交還是差額繳納稅款?
同學你好 現(xiàn)在以1080000元轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?——是全額交稅的;
老師你好!不可以選擇簡易計稅嗎?按照5%的征收率嗎?
同學你好 可以選擇簡易征收,按5%交增值稅;
老師你好!麻煩幫我看看是不是這樣處理? 借:銀行存款1080000 累計攤銷80000 貸:無形資產(chǎn)1086500 應交增值稅(銷項稅)31456.31 附加稅3774.76 無形資產(chǎn)處置損益38268.93
同學你 好 借:銀行存款1080000 累計攤銷80000 貸:無形資產(chǎn)1086500 貸,應交增值稅(銷項稅)31456.31 貸,附加稅3774.76 貸,資產(chǎn)處置損益38268.93