你好 增值稅13% 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅根據(jù)利潤,利潤100萬以內(nèi)的5% 如果沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,全部對方負(fù)擔(dān),合計(jì)18.2%左右的
老師私下可以咨詢一下嗎?公司想給自己一家公司開發(fā)票,稅率是13%的,對方任掏稅點(diǎn)錢,我們應(yīng)該收多少稅點(diǎn)才合適呀,怎么計(jì)算?
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
老師,請問一下有個(gè)公司要我們給他開票,但是實(shí)際沒有發(fā)生業(yè)務(wù)往來,我們公司應(yīng)該要加多少的稅點(diǎn)合適呢?只是走賬開票的,我公司開票稅率是13%
老師,您好,我咨詢一個(gè)問題,如果我公司從供應(yīng)商采購貨物,對方說要是提供發(fā)票的話得需要加稅點(diǎn)?加稅點(diǎn)的話加多少稅點(diǎn)合適?怎么計(jì)算呀?
匯算清繳時(shí)未開票的成本調(diào)出,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,需要做分錄借主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))嗎
老師好:咨詢下,科目余額表年初 其他應(yīng)收款-公積金數(shù)不對,這個(gè)也不清楚什么原因,但是知道2023年12月公積金計(jì)提、繳付憑證。這個(gè)如果調(diào)賬 怎么調(diào)整呢?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下25年收到22年的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎?
請問下年利率24%合理嗎
老師我想問一下我們掛靠乙方,乙方開票含稅78萬,不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開成本票720000萬,稅負(fù)3.5%,叫開材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬,那我們開票一共是72萬十專票稅額一共是76萬不到,那這個(gè)差額是什么,我問乙方說和我們沒有關(guān)系,是她們做賬問題,那這個(gè)差額我們不是少2萬給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說有企業(yè)所得稅說0.88%,還有管理費(fèi)用1.5%,那包不包含增值稅呀,我沒有明白這個(gè)差額,他家開出去收入不到72萬,我們家開成本票72萬,成本大于收入不交企業(yè)所得稅
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對方也沒紅沖,這是怎么回事
老師,以老板名義從小額貸款公司貸款后從小額貸款公司直接支付給供貨廠家。我購入這筆貨物借 庫存商品貸方寫什么呢
若A公司與自然人小明共同投資成立了C公司,后C公司又以成本、費(fèi)用各承擔(dān)一半的形式向A公司轉(zhuǎn)賬,A公司收到銷售貨款后又分給C公司一半;在這種情況下,C公司怎樣做賬務(wù)處理?
我們租廠房還要給房東交房產(chǎn)稅嗎?不合理吧,房子又不是我的
請問建筑企業(yè)承接老舊小區(qū)改造項(xiàng)目是否有增值稅免稅政策?
老師所得稅按2%收入的話應(yīng)該收15.2是嗎
你好 是的 是這么算的
老師所得稅你那里為啥是5%呀
稅率 沒有抵扣的情況下的
老師所得稅按稅負(fù)2%計(jì)算可以嗎
我想要最簡單的計(jì)算方法
你得有抵扣的才可以 你沒有抵扣的,直接按收入不就繳納啦。
我想要最簡單的計(jì)算方法
就是收入直接*稅率 所有的都想加