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老師你好,我們超市經(jīng)營免稅和應(yīng)稅賬目,我一直正常申報(bào)。但是稅務(wù)打電話來說,我申報(bào)填報(bào)表的時候免稅和應(yīng)稅填在了一起,這是什么意思???讓我提供發(fā)票,他來分,重新更正報(bào)表,該交稅的繳稅,該補(bǔ)的補(bǔ)??墒俏也幻靼诪槭裁磿@樣,這問題嚴(yán)重嗎

2020-09-14 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-14 11:50

你好 你怎么會一起來填寫。 免稅和應(yīng)稅必須要分別核算。 你混著一起來申報(bào)和做賬的話 就要全部繳納稅費(fèi)了 有可能稅務(wù)局認(rèn)為你放棄免稅政策了。 這個之前是有政策規(guī)定的 。 免稅必須要單獨(dú)核算單獨(dú)做賬報(bào)稅的。 你去申請更正申報(bào)表 。到時多繳納的稅費(fèi)退稅 少繳納的稅費(fèi)補(bǔ)稅還得承擔(dān)滯納金的。

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快賬用戶1494 追問 2020-09-14 12:23

老師,有沒有截圖,分別在哪填,我把之前的申報(bào)表打印出來檢查下哪里有問題,到時候也好應(yīng)對

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齊紅老師 解答 2020-09-14 12:28

你好 比如表1 (2020年第9號)中的第三條規(guī)定免征增值稅,應(yīng)將銷售額填入第18欄次四、免稅 有一個貨物及加工修理修配勞務(wù)里面去填寫

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你好 你怎么會一起來填寫。 免稅和應(yīng)稅必須要分別核算。 你混著一起來申報(bào)和做賬的話 就要全部繳納稅費(fèi)了 有可能稅務(wù)局認(rèn)為你放棄免稅政策了。 這個之前是有政策規(guī)定的 。 免稅必須要單獨(dú)核算單獨(dú)做賬報(bào)稅的。 你去申請更正申報(bào)表 。到時多繳納的稅費(fèi)退稅 少繳納的稅費(fèi)補(bǔ)稅還得承擔(dān)滯納金的。
2020-09-14
同學(xué)你好 這個就是要分開的哦,免稅是免稅,應(yīng)稅是應(yīng)稅的,不同欄次
2020-09-14
借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字)
2020-08-07
您好,紅沖之后在下月申報(bào)的時候減去這邊銷售額就可以了哦,不需要再更正之前的申報(bào)表哦
2021-07-15
房東不交就你們交哦 必須要交
2023-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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