同學(xué)你好 這個就是要分開的哦,免稅是免稅,應(yīng)稅是應(yīng)稅的,不同欄次
老師,你好 是這樣的。增值稅申報錯誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報表。這個應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應(yīng)該怎么做賬?會計科目應(yīng)該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
老師你好,我們超市經(jīng)營免稅和應(yīng)稅賬目,我一直正常申報。但是稅務(wù)打電話來說,我申報填報表的時候免稅和應(yīng)稅填在了一起,這是什么意思???讓我提供發(fā)票,他來分,重新更正報表,該交稅的繳稅,該補的補??墒俏也幻靼诪槭裁磿@
老師你好,我們超市經(jīng)營免稅和應(yīng)稅賬目,我一直正常申報。但是稅務(wù)打電話來說,我申報填報表的時候免稅和應(yīng)稅填在了一起,這是什么意思???讓我提供發(fā)票,他來分,重新更正報表,該交稅的繳稅,該補的補??墒俏也幻靼诪槭裁磿@樣,這問題嚴(yán)重嗎
老師,麻煩問一下我是小規(guī)模小微企業(yè),我申報的財務(wù)報表顯示我應(yīng)該交7000多的稅,但是我在企業(yè)所得稅申報時讓我交幾百的稅,這是什么情況啊,我不太明白了呢,少交的這些錢以后年終匯算清繳的時候需不需要補交回來啊
老師,剛剛稅務(wù)局的打電話來提醒我們一個個體戶申報房產(chǎn)稅和土地使用稅,本店是汽車維修的。我說為什么個體戶也要申報房產(chǎn)稅,他說你們經(jīng)營的房子是租的還是自己的,我說租的,他說那要取得發(fā)票,沒有取得發(fā)票就是漏報房產(chǎn)稅了。。。還讓我們申報,我們租的房子也要申報房產(chǎn)稅嗎?老師,我不明白這位稅管員的意思是什么
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
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老師,能發(fā)個截圖給我看看嗎?還有就是即使是應(yīng)稅的我們也是不超過季度30萬啊。也免增值稅啊,這涉及偷稅漏稅嗎???
沒有,但是你報的不對 應(yīng)稅的填寫在對應(yīng)的收入欄就行了
就是一個報表填錯的問題是吧?應(yīng)該不用補稅罰款什么的吧。
恩,沒有稅費的話這個不罰款
他為啥說得好嚴(yán)重呢?還讓法人跟我一起去
你們有應(yīng)該要交的稅嗎
沒有,我們季度不滿30萬
那就不知道咋回事了,各地稅局人不一樣