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老師你好,我們超市經(jīng)營免稅和應(yīng)稅賬目,我一直正常申報。但是稅務(wù)打電話來說,我申報填報表的時候免稅和應(yīng)稅填在了一起,這是什么意思???讓我提供發(fā)票,他來分,重新更正報表,該交稅的繳稅,該補的補??墒俏也幻靼诪槭裁磿@

2020-09-14 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-14 11:24

同學(xué)你好 這個就是要分開的哦,免稅是免稅,應(yīng)稅是應(yīng)稅的,不同欄次

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快賬用戶2646 追問 2020-09-14 11:26

老師,能發(fā)個截圖給我看看嗎?還有就是即使是應(yīng)稅的我們也是不超過季度30萬啊。也免增值稅啊,這涉及偷稅漏稅嗎???

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:33

沒有,但是你報的不對 應(yīng)稅的填寫在對應(yīng)的收入欄就行了

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快賬用戶2646 追問 2020-09-14 11:34

就是一個報表填錯的問題是吧?應(yīng)該不用補稅罰款什么的吧。

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:47

恩,沒有稅費的話這個不罰款

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快賬用戶2646 追問 2020-09-14 11:53

他為啥說得好嚴(yán)重呢?還讓法人跟我一起去

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齊紅老師 解答 2020-09-14 12:02

你們有應(yīng)該要交的稅嗎

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快賬用戶2646 追問 2020-09-14 12:07

沒有,我們季度不滿30萬

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齊紅老師 解答 2020-09-14 12:13

那就不知道咋回事了,各地稅局人不一樣

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同學(xué)你好 這個就是要分開的哦,免稅是免稅,應(yīng)稅是應(yīng)稅的,不同欄次
2020-09-14
你好 你怎么會一起來填寫。 免稅和應(yīng)稅必須要分別核算。 你混著一起來申報和做賬的話 就要全部繳納稅費了 有可能稅務(wù)局認(rèn)為你放棄免稅政策了。 這個之前是有政策規(guī)定的 。 免稅必須要單獨核算單獨做賬報稅的。 你去申請更正申報表 。到時多繳納的稅費退稅 少繳納的稅費補稅還得承擔(dān)滯納金的。
2020-09-14
借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字)
2020-08-07
房東不交就你們交哦 必須要交
2023-02-28
您好,紅沖之后在下月申報的時候減去這邊銷售額就可以了哦,不需要再更正之前的申報表哦
2021-07-15
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