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公司經(jīng)營幾年了,之前沒有會(huì)計(jì)做賬的,現(xiàn)在公司需要建立賬套輸入期初賬務(wù)數(shù)據(jù), 現(xiàn)在老板給數(shù)據(jù)有庫存、應(yīng)收、應(yīng)付、庫存現(xiàn)金,可是這樣的數(shù)據(jù)是不平衡的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢

2020-09-13 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-13 14:49

你好 差額放到利潤分配里面的

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快賬用戶7853 追問 2020-09-13 15:10

那月底計(jì)算本年利潤的時(shí)候會(huì)不會(huì)有影響

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齊紅老師 解答 2020-09-13 15:11

不影響當(dāng)年的利潤,但是影響你開業(yè)到現(xiàn)在的利潤。

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你好 差額放到利潤分配里面的
2020-09-13
您好,這2個(gè)方案都是可以的,我們用的是金蝶,這2個(gè)方案都用過
2024-10-06
你好 ; 你現(xiàn)在是要建賬期初還是干嘛? 意思你建賬成功了。 只是你應(yīng)收賬款少錄入了是嗎? 那之前你金額 平衡了的嗎?差異金額你錄入利潤分配去了是嗎
2022-04-06
同學(xué),你好 試算平衡要遵循 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 你現(xiàn)在只有,資產(chǎn),所以等式不成立。 你可以在原始數(shù)據(jù)那個(gè)表中,增加負(fù)債,使等式成立就可以了。
2024-04-01
你好!建賬錄入科目余額表上的數(shù)據(jù)。
2020-11-02
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