學(xué)員你好,只能梳理清楚才能建賬,不然數(shù)據(jù)都不對(duì)
老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒(méi)有建賬,有點(diǎn)亂,所有庫(kù)存都不準(zhǔn),只有應(yīng)收應(yīng)付賬款和出入庫(kù)單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實(shí)際盤點(diǎn)的話,所出來(lái)的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計(jì)數(shù)呢,前幾年的累計(jì)數(shù)怎么找呢
我司在10月份時(shí)將兩個(gè)不同的業(yè)務(wù)分離,成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本屬于老公司,10月后屬于新公司。同時(shí)要把11月到現(xiàn)在新公司收的10月前的應(yīng)收款還給老公司,付的10月前的應(yīng)付款收到新公司,還有11月后新公司的很多費(fèi)用也是老公司支付的,現(xiàn)在一律要算清楚還回去。現(xiàn)在要從11月初開始建賬,請(qǐng)問(wèn)有什么快速的方法嗎?沒(méi)有11月的期初數(shù)據(jù),只能盤點(diǎn)出現(xiàn)在的數(shù)。
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫(kù)存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問(wèn)我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過(guò)可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說(shuō)嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說(shuō)前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來(lái)的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師你好,我是做成本會(huì)計(jì)的,最近入職一家公司,這家公司剛成立不久(大概一年時(shí)間),是工業(yè)企業(yè),目前這家公司的賬目比較亂,之前沒(méi)有成本會(huì)計(jì),之前成本核算非常簡(jiǎn)單,現(xiàn)在老板招我進(jìn)來(lái),想做精準(zhǔn)成本核算,但我發(fā)現(xiàn),這家公司想做精準(zhǔn)成本核算比較困難,原因有以下幾點(diǎn):1、公司的生產(chǎn)操作系統(tǒng)不完善,沒(méi)有生產(chǎn)模塊,很多關(guān)于生產(chǎn)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。生產(chǎn)又沒(méi)有做準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄。2、目前公司沒(méi)有成熟的成本核算方法,目前都是我和全盤會(huì)計(jì)在摸著石頭過(guò)河,商量怎么做成本,因?yàn)槲疫M(jìn)入公司不久,很多都聽全盤會(huì)計(jì)的建議。沒(méi)有一套成熟的成本核算流程。 3、內(nèi)部管理不規(guī)范。 這樣的公司還有必要繼續(xù)呆下去嗎?
老師,您好!我現(xiàn)在剛才一個(gè)新公司,公司成立很多年了,一直是手工賬,老板名下的幾家公司票據(jù)混亂,分不清應(yīng)收應(yīng)付,成本也分不清,現(xiàn)在準(zhǔn)備使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)建賬,但是前期的數(shù)據(jù)都不準(zhǔn)確,期初數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,怎么建立賬套呢?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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公司04年就成立了,收入和成本都沒(méi)有辦法具體列明白,這個(gè)賬是不是沒(méi)有辦法接了?
還有一種方法,之前的不管,按照銀行存款貨幣資金,庫(kù)存都做到實(shí)收資本里,從現(xiàn)在開始處理
固定資產(chǎn)沒(méi)有臺(tái)賬,也沒(méi)有計(jì)提折舊,所有數(shù)據(jù)能捋多少捋多少來(lái)做起初數(shù)據(jù),可以嗎?
是的,只能這樣處理了
好的,謝謝老師
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