你好 你的理解正確 計入哪個科目都需要調(diào)增!

前期很多付款發(fā)票沒有回來 如果做到營業(yè)外支出是不是和做到管理費用一樣都要匯算的時候調(diào)增
老師,如果跨年發(fā)票避免用以前年度損益調(diào)整科目,那么上一年做做賬時,比如當時做的借:預付賬款貸:銀行存款 是不是直接,借:管理費用等 貸:銀行存款。這樣如果后期不來票,匯算清繳直接調(diào)增即可。
老師,公司原有一筆支出是勞務費,金額大。當時做的是借其他應收款,貸銀存。一直沒有發(fā)票收到,現(xiàn)在是把這筆款做到長期待攤費用里,每月攤,匯算的調(diào)增。還是直接做到管理費用里,匯算的時候調(diào)增?
暫估入庫發(fā)票未到 借 庫存商品 貸應付賬款-暫估,如果發(fā)票不到,次年匯算,就要調(diào)增,需要做一筆借應付 貸 營業(yè)外收入嗎?不改賬面的話,一直掛著應付,過了很多年清理賬務,還是要做這筆,這樣那個時候再調(diào)增又要交一次稅了
老師,貨款付出發(fā)票沒開回來聯(lián)系不到,要記到營業(yè)外支出平賬嗎?匯算做調(diào)增處理對嗎?還有未收回的款是也是記到營業(yè)外支出嗎?需要的附件和憑證是哪些?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程