您好,抵扣了,讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表后,您這邊開(kāi)紅字發(fā)票即可
老師,我上個(gè)月開(kāi)發(fā)票沒(méi)注意稅率開(kāi)錯(cuò)成16%了,對(duì)方已經(jīng)抵扣入賬發(fā)票也沒(méi)法寄過(guò)來(lái)了,我這月稅要怎么報(bào)?還有發(fā)票沒(méi)寄過(guò)來(lái)我可以開(kāi)紅字改開(kāi)正確的13%稅票嗎?
你好,我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了個(gè)發(fā)票,忘記作廢了,又重新開(kāi)了個(gè)正確的,錯(cuò)誤的也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,只寄過(guò)正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒(méi)作廢,就開(kāi)了個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)方可以抵扣我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的的那個(gè)發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
一般納稅人上個(gè)月給對(duì)方開(kāi)的票,這個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方還沒(méi)有抵扣,這個(gè)月的稅我也申報(bào)了,我是正常開(kāi)紅字發(fā)票,下個(gè)月正常報(bào)稅?
哪張作為憑證附件,一個(gè)有編號(hào),一個(gè)沒(méi)編號(hào),還有紅沖的那張票,購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對(duì)方那張錯(cuò)誤的發(fā)票讓購(gòu)買(mǎi)方給我們寄回來(lái),然后我開(kāi)出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開(kāi)了一張正確的稅號(hào)的發(fā)票給寄過(guò)去了,但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過(guò)去給購(gòu)買(mǎi)方呀
你好,我11月收到專(zhuān)用發(fā)票,也已經(jīng)抵扣了,但是12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,然后是我們這邊要開(kāi)紅字信息表紅沖的怎么做賬,對(duì)方后面也沒(méi)有開(kāi)正確發(fā)票過(guò)來(lái)
老師,我們開(kāi)了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開(kāi)票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
老師,我從1月到4月的個(gè)人所得稅分別都已經(jīng)申報(bào),但是因?yàn)楝F(xiàn)在有信息傳遞過(guò)來(lái),有個(gè)別人員在1月份已經(jīng)離職,所以我要進(jìn)行申報(bào)更正,然后就是我啟動(dòng)了更正,從1月到4月分別啟動(dòng)更正,然后再填綜合所得申號(hào)的時(shí)候,它顯示的還是從4月份開(kāi)始申報(bào),但是那個(gè)人員是1月份離職的,所以在4月份如果申報(bào)的話,1月份因?yàn)?到3月份還申報(bào)了4月份我的申報(bào)信息已經(jīng)填了,他1月份離職了,所以4月他還是沒(méi)辦法申報(bào),怎么辦?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 到底是計(jì)入應(yīng)收股利還是交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息呀 最開(kāi)始學(xué)都是計(jì)入應(yīng)收股利的 后來(lái)又說(shuō)改了 都放到交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息里 到底是計(jì)入哪個(gè)科目 還是不同情況 計(jì)入科目不一樣呀
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)旒埞S是否可以成立一個(gè)回收公司給自己開(kāi)票,回收公司享受即征即退的增值稅優(yōu)惠政策
老師,你好。成立一個(gè)有限合伙企業(yè),去投資一個(gè)有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本有上面要求嗎?
請(qǐng)問(wèn),餐飲企業(yè)計(jì)算毛利率時(shí),營(yíng)業(yè)成本需要算上水電費(fèi)、人工工資等嗎?我們以前計(jì)算毛利率,營(yíng)業(yè)成本僅指食材成本
老師,公司只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng),最后老板要按收入的全部,規(guī)規(guī)矩矩交稅,稅務(wù)局那里會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,有沒(méi)有老師是律師的,我從公司辭職,黑心公司要求我簽一個(gè)無(wú)勞動(dòng)爭(zhēng)議協(xié)議,才給我發(fā)剩余的工資,我想讓老師幫忙看一下能簽嗎
老師24年繳納公費(fèi)經(jīng)費(fèi),25年工費(fèi)經(jīng)費(fèi)全部返還公司,怎么做賬呀
老師,企業(yè)所得稅匯算,不想彌補(bǔ)虧損怎么辦
如果對(duì)方不開(kāi)紅字信息表,我這邊就沒(méi)辦法了嗎?
您好,對(duì)的呢,對(duì)方不開(kāi),您這邊無(wú)法沖紅的,對(duì)方已經(jīng)抵扣了的呢
那稅率不一樣,要怎么報(bào)稅?
老師好,麻煩回答一下,比較急。
你好,需要對(duì)方開(kāi)紅字的呀。都錯(cuò)了,對(duì)方要給您開(kāi)的呀。
那就是對(duì)方開(kāi)紅字之前,我這邊無(wú)法報(bào)稅是嗎?