你好!我們開(kāi)紅字發(fā)票信息表,讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,然后再開(kāi)正確的藍(lán)字發(fā)票。與對(duì)方溝通。
老師 我們是購(gòu)買方,然后發(fā)票錯(cuò)誤了但是做了抵扣,后來(lái)銷售方給我們開(kāi)了新發(fā)票,新發(fā)票也做抵扣了,但是錯(cuò)誤的發(fā)票也做了抵扣,現(xiàn)在怎么弄?是購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表給銷售方,然后銷售方開(kāi)籃字表給我們還是負(fù)數(shù)發(fā)票給我們?
老師好,收到專票地址錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,是由我們填紅字信息表,,讓對(duì)方紅沖再重開(kāi),這種情況,對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票也要給后面兩聯(lián)給我們嗎?還是只給正確的發(fā)票給我們就行?
請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)給對(duì)方專用發(fā)票開(kāi)票信息錯(cuò)誤但對(duì)方已抵扣,后來(lái)對(duì)方申請(qǐng)了紅字申請(qǐng)單,我們依據(jù)申請(qǐng)單開(kāi)了紅票,這紅票的開(kāi)票信息是根據(jù)錯(cuò)誤信息開(kāi)還是正確信息紅沖呢?
你好,我公司已經(jīng)抵扣的專票,兩個(gè)月后發(fā)現(xiàn)對(duì)方有錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息表,對(duì)方也開(kāi)具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票回來(lái),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬?
你好,我11月收到專用發(fā)票,也已經(jīng)抵扣了,但是12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,然后是我們這邊要開(kāi)紅字信息表紅沖的怎么做賬,對(duì)方后面也沒(méi)有開(kāi)正確發(fā)票過(guò)來(lái)
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁(yè)
老師,請(qǐng)問(wèn),2024年累計(jì)折舊5萬(wàn),固定資產(chǎn)10萬(wàn),固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁(yè)
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
是的,之前已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,所以我們開(kāi)了紅字信息表,這期間怎么做賬?
我11月收到發(fā)票的時(shí)候是這樣做的,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:其他應(yīng)收款 抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí):借應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 但是我在12月開(kāi)紅字發(fā)票信息表,申報(bào)12月稅款的時(shí)候,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后也交稅了,這時(shí)候我怎么做賬,才能平?
你好!開(kāi)了后,要求對(duì)方當(dāng)月開(kāi)出紅字發(fā)票。 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 把材料做暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
認(rèn)證抵扣的稅額怎么處理?我做的是費(fèi)用
你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
怎么做賬?
借:其他應(yīng)付款 貸:費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出