本月合計(jì)、本年累計(jì)數(shù)據(jù)都是需要填寫,余額是0,直接填寫“平”
制造費(fèi)用明細(xì)賬12月末借貸相等,余額為零,需要怎么寫,本月合計(jì)和本月累計(jì)需要都寫嗎?怎么畫紅線,借方和貸方欄用寫發(fā)生額合計(jì)嗎,余額需要寫0嗎(0上用畫線嗎),借或貸是空著還是寫平
老師你好,我想問一下,科目余額表中的,本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配,需要寫借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額嗎?還是寫余額。還有個(gè)怎么登記明細(xì)賬和總賬是需要都寫本年累計(jì)嗎
老師,您好! 我想請(qǐng)教以下問題:1.本年合計(jì)與本年累計(jì)是一樣的嗎?他們之間有什么區(qū)別? 2.一月份本月合計(jì)的余額欄包括年初余額嗎? 3.如果一個(gè)公司一年或者一個(gè)月,某個(gè)科目只發(fā)生一筆業(yè)務(wù),那么是否需要本月合計(jì)以及本年累計(jì)? 4.如果一個(gè)公司只在十二月份發(fā)生業(yè)務(wù),且某些科目明細(xì)賬發(fā)生額借貸方相等,即沒有余額,那么在本月合計(jì)之后是否還需要進(jìn)行本年累計(jì)?(只在一個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù),本月合計(jì)后沒有余額!) 5.原材料的明細(xì)賬需要每筆業(yè)務(wù)結(jié)出余額嗎?有哪些明細(xì)賬需要逐筆結(jié)出余額的? 謝謝!
老師好,第一張圖是我把進(jìn)項(xiàng)稅額憑證列舉了一個(gè)圖片,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額憑證我都是這樣做的,都在借方。 第二張圖片是所有1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)3318.14元,都在借方, 第三張就是我所做的需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)摘要我畫了紅框,我怎么寫?還有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是要轉(zhuǎn)出嗎,我做的對(duì)嗎,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。(進(jìn)來是在借方,轉(zhuǎn)出是在貸方。)是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)未見增值稅分錄是怎么樣的。這個(gè)進(jìn)銷項(xiàng)稅的摘要,分錄怎么寫。這個(gè)圖片一次只能上傳三張。其余我也上傳不了,老師,我講明白了嗎,我表達(dá)清楚了嗎
甲公司以銀行存款300000元,償還到期的長(zhǎng)期借款,寫出會(huì)計(jì)分錄。甲公司購(gòu)入原材料一批,實(shí)際成本1000元,收到增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元,已驗(yàn)收入庫(kù),用銀行存款支付貨款1130元,寫出會(huì)計(jì)分錄。甲公司簽發(fā)三個(gè)月到期的商業(yè)匯票50000元抵付上月所欠貨款,寫出會(huì)計(jì)分錄。要求:請(qǐng)根據(jù)上述業(yè)務(wù),完成:(1)寫出每筆會(huì)計(jì)分錄;(2)期末結(jié)算總分類賬戶的本期發(fā)生額和期末余額。其中,期初余額如下表所示:期初余額明細(xì)如下:?jiǎn)挝唬涸~戶名稱期初借方余額賬戶名稱期初貸方余額庫(kù)存現(xiàn)金5000應(yīng)付賬款200000銀行存款80000應(yīng)付票據(jù)0原材料115000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0固定資產(chǎn)300000長(zhǎng)期借款300000合計(jì)500000合計(jì)500000
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請(qǐng)問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報(bào)個(gè)稅,是不是就需要用四月的財(cái)務(wù)報(bào)表了?
用寫借方和貸方發(fā)生額嗎
登賬肯定是需要寫借方、貸方發(fā)生額。
是用紅筆寫嗎
根據(jù)具體的情況,用藍(lán)字、紅字登記處理
那0上用畫一條線嗎
直接寫“平”了,不存在0