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甲公司以銀行存款300000元,償還到期的長期借款,寫出會計分錄。甲公司購入原材料一批,實(shí)際成本1000元,收到增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元,已驗(yàn)收入庫,用銀行存款支付貨款1130元,寫出會計分錄。甲公司簽發(fā)三個月到期的商業(yè)匯票50000元抵付上月所欠貨款,寫出會計分錄。要求:請根據(jù)上述業(yè)務(wù),完成:(1)寫出每筆會計分錄;(2)期末結(jié)算總分類賬戶的本期發(fā)生額和期末余額。其中,期初余額如下表所示:期初余額明細(xì)如下:單位:元賬戶名稱期初借方余額賬戶名稱期初貸方余額庫存現(xiàn)金5000應(yīng)付賬款200000銀行存款80000應(yīng)付票據(jù)0原材料115000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0固定資產(chǎn)300000長期借款300000合計500000合計500000

2024-03-12 18:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-12 18:47

借原材料1000, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1300, 貸銀行還款1130

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-12 18:48

借應(yīng)收票據(jù)商業(yè)承兌5萬,貸應(yīng)收賬款。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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