你好,你們是根據(jù)什么來確認收入?
一般納稅人,一般計稅當時,在收到工程款以及發(fā)票時候都應該分別怎么做賬?怎么申報增值稅附加稅以及所得稅?進項可以正常抵扣嗎?
你好,老師,小規(guī)模納稅人收到進項票可以計入成本及費用,來抵扣企業(yè)所得稅,那么在收到進項票,做賬時,怎么做分錄呢
一般納稅人,昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬,2022.1月份在異地預繳納了增值稅以及附加稅,申報增值稅時候,扣除了預繳金額以及進項稅額,統(tǒng)一繳納了增值稅附加稅,這個過程,12月份跟1月份的會計分錄分別是哪些?
一般納稅人,昆明建筑行業(yè)2021.12月份開票230萬,2022.1月份在異地預繳納了增值稅以及附加稅,然后機構所在地申報增值稅時候,扣除了預繳金額以及進項稅額,分別繳納了增值稅附加稅,這個過程,12月份跟1月份的會計分錄分別是哪些?
增值稅報表更正申報后增加了未開票銷售收入,補交了以前年度的增值稅,分錄該怎么做,會涉及到庫存嗎,一般納稅人
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費 繳納時: 借:應交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標準
在《收入》章節(jié)科目上,預計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應該計什么科目?
開發(fā)票,并且我想問的主要是跨地區(qū)的工程
借銀行貸預收賬款,應交稅費 開了發(fā)票借預收賬款貸主營業(yè)務收入 你們需要預繳2%的增值稅 12的附加稅,印花稅萬分之三,所得稅0.2% 個稅看當?shù)?在附表一9%里面填寫,附表三9%服務第一列 預繳的增值稅在附表四和主表28欄填寫 可以抵扣
如果有留抵稅額就不用預繳增值稅了對嗎?老師?
不可以 都要預繳的
那老師,這種跨地區(qū)的工程,在工程開始前和在當月開票,當月回款之后要有怎樣的操作流程呢?
開始前開外經(jīng)證 收到了工程款需要去預繳稅款 然后開發(fā)票
那預繳稅款了之后,報稅時候有留抵稅額了,預繳的稅款會退回來嗎?
一般不給退 留著以后抵扣
那老師, 就是這種跨地區(qū)的工程,無論有沒有進項,都得硬性繳2%的增值稅,還有所得以及附加了,對嗎?
你好 是的 是這么做的
那如果當月先開的發(fā)票,當月后進的款,那次月報稅時候也要預繳嗎?或者說是預繳的時間是什么時候?
開發(fā)票之后預繳 當月就要預繳