同學(xué)你好,這個(gè)是需要開(kāi)紅字發(fā)票的;
我大概在去年的時(shí)候找了個(gè)商標(biāo)公司注冊(cè)商標(biāo)撒(已開(kāi)增值稅專(zhuān)票,已認(rèn)證抵扣),結(jié)果商標(biāo)沒(méi)有通過(guò),現(xiàn)在需要對(duì)方退款走公賬,這種情況是我填開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng),然后對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票嗎? 然后賬務(wù)該怎么處理呢?謝謝
我大概在去年的時(shí)候找了個(gè)商標(biāo)公司注冊(cè)商標(biāo)撒(已開(kāi)增值稅專(zhuān)票,未認(rèn)證抵扣), 去年的分錄為 借 廣告費(fèi)用, 貸應(yīng)付賬款, 結(jié)果商標(biāo)沒(méi)有通過(guò),對(duì)方公司現(xiàn)在就說(shuō)退錢(qián)給我們,但是要走公賬,這種需不需要申請(qǐng)紅票呢?
今天8月份的時(shí)候,我們購(gòu)貨9千,對(duì)方開(kāi)發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方,對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對(duì)方重新開(kāi)給我們,不把退貨的開(kāi)在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買(mǎi)產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開(kāi)一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來(lái),用庫(kù)存現(xiàn)金的方式,來(lái)付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問(wèn)這邊的會(huì)計(jì)老師,她說(shuō)要把我實(shí)際付出的憑證打出來(lái),但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開(kāi)的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒(méi)辦法公對(duì)公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
老師,我們老板從去年12月開(kāi)始另外注冊(cè)了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒(méi)申請(qǐng)到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時(shí)候給我們公司開(kāi)的發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在他們說(shuō)要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對(duì)方開(kāi)的就是專(zhuān)票才對(duì)吧?如果是普票的話對(duì)于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開(kāi)票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開(kāi)了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷(xiāo)售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開(kāi)票確認(rèn)收入,好多都不開(kāi)票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
我沒(méi)認(rèn)證抵扣也需要嗎? 我就只用來(lái)做了費(fèi)用,那我申請(qǐng)紅票填開(kāi)是選擇未抵扣嗎
同學(xué)你好, 我沒(méi)認(rèn)證抵扣也需要嗎?——是的,因?yàn)檫@個(gè)是需 做沖減銷(xiāo)售費(fèi)用的; 我就只用來(lái)做了費(fèi)用,那我申請(qǐng)紅票填開(kāi)是選擇未抵扣嗎——是的;
那我申請(qǐng)了之后該怎么做賬務(wù)處理呢?
同學(xué)你好 借,銷(xiāo)售費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)
OK,謝謝,那收到退款 借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款 是這樣嗎
同學(xué)你好 是這樣嗎——是的;
謝謝老師。
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快