您好 是您單位填開紅字發(fā)票申請,然后對方開具紅字發(fā)票 請問去年怎么寫的分錄
我大概在去年的時候找了個商標(biāo)公司注冊商標(biāo)撒(已開增值稅專票,已認(rèn)證抵扣),結(jié)果商標(biāo)沒有通過,現(xiàn)在需要對方退款走公賬,這種情況是我填開紅字發(fā)票申請,然后對方開具紅字發(fā)票嗎? 然后賬務(wù)該怎么處理呢?謝謝
我大概在去年的時候找了個商標(biāo)公司注冊商標(biāo)撒(已開增值稅專票,未認(rèn)證抵扣), 去年的分錄為 借 廣告費用, 貸應(yīng)付賬款, 結(jié)果商標(biāo)沒有通過,對方公司現(xiàn)在就說退錢給我們,但是要走公賬,這種需不需要申請紅票呢?
老師您好!我們公司去年購買一批商品,對方開具專票,當(dāng)時已認(rèn)證并勾選,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張專票開具有誤,請問要怎樣處理呢? 是不是,要填紅字發(fā)票信息表呀? 這個信息表要去哪里填呢,是電子稅務(wù)上嗎?還是在開票系統(tǒng)軟件那里填寫呢?
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
今年上半年跟一家公司簽訂了技術(shù)服務(wù)合同,對方已經(jīng)預(yù)付70%的款項,且發(fā)票已開,現(xiàn)在對方想把其中一個還未深入開展的項目取消退回部分款項,請問這個怎么處理呢?是否需要簽個補充協(xié)議寫明終止其中一項服務(wù),然后我這邊開紅字沖紅嗎?我們當(dāng)時買的增值稅普通發(fā)票給對方
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認(rèn)收入嗎?
好的,謝謝老師 比如我今天填開紅字發(fā)票申請,對方必須要在多少天內(nèi)給我開具紅字發(fā)票呢、有期限嗎? 去年的分錄 : 借 廣告費用, 進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款/銀行存款
紅字發(fā)票沒有開具期限 借 廣告費用,借方紅字 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 貸 應(yīng)付賬款/銀行存款 貸方紅字
謝謝老師 這個分錄是對方給我開具了紅票的分錄? 那銀行收到退款的分錄: 借 銀行存款 貸?
這個分錄是您開具紅字發(fā)票信息表就需要寫的分錄 借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款
謝謝老師?!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問