同學(xué)你好 是的,就是這么計算的
3、某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務(wù)招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當(dāng)年營業(yè)收入的5%0孰低。要求:計算業(yè)務(wù)招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。實際發(fā)生額的60%=30萬收入千分之5=23萬業(yè)務(wù)招待費的扣除限額=23萬不允許扣除金額=50萬—23萬=27萬4、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月實際繳納增值稅40萬元,消費稅30萬元。已知企業(yè)所在地城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加為4%。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加。應(yīng)繳納的城建稅=(40+30)×7%=4.9應(yīng)繳納的教育費附加=(40+30)×3%=2.1是否正確
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費做成業(yè)務(wù)宣傳費 業(yè)務(wù)招待費調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費做成業(yè)務(wù)宣傳費 業(yè)務(wù)招待費調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
老師如果業(yè)務(wù)招待費在營業(yè)收入的千分之8.3的話假如不含稅營業(yè)收入是3000萬,那么招待費最高能入賬3000萬*8.3‰=249000元可以入賬,這種情況匯算清繳時還得調(diào)增249000*40%=99600元,那么調(diào)增的到時也得補交企業(yè)所得稅呀是這樣理解吧
A企業(yè)今年實現(xiàn)銷售收入600萬,業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額為10萬。 按照發(fā)生額的60%計算的扣除限額:10×60%=6(萬元) 按當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰計算的扣除限額=600×5‰=3(萬元) 那么,A企業(yè)可在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費為3萬元。 那你需要調(diào)整的是10-3=7 這7萬元就是我要繳納款是不
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用