你好,需要通過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證來控制 需要知道增值稅稅負(fù)率是多少,才知道需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣的
老師我開了280000萬的銷售額,稅負(fù)是2.5%,我需要拿多少抵扣票回來?怎么計(jì)算公式
請教老師,工業(yè)和商業(yè)怎么計(jì)算稅負(fù)要拿到發(fā)票來抵扣,?比如我工業(yè)生產(chǎn),我開10萬的發(fā)票,我要拿多少進(jìn)項(xiàng)回來抵扣才達(dá)到稅負(fù)?
老師,我們是建筑行業(yè),本月開銷項(xiàng)發(fā)票是1901045,增值稅是156967.02,我要開來多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,才能把這個(gè)增值稅156967.02的稅抵扣完?進(jìn)項(xiàng)金額怎么計(jì)算?
請問老師,我公司一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是九千多,進(jìn)項(xiàng)稅額要么就零散的進(jìn)項(xiàng)票加起來不到兩千,要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬多的。抵扣兩千多的稅負(fù)有太重,抵扣一萬多的,稅負(fù)又達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),這樣要怎么處理呢?
老師,你好,請問下,生產(chǎn)企業(yè),出口開出普票100萬,內(nèi)銷開100萬,退稅率是9%,增值稅稅負(fù)3%,請問要拿多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣,退稅時(shí)要多少進(jìn)項(xiàng),謝謝
老師,我們公司的個(gè)稅都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月申報(bào),不是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào),這企業(yè)所得稅的金額怎么填啊
老師,問一下我們公司要新成立一個(gè)藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會(huì)有幾家分公司,我們是選擇獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好
老師,我三季度申報(bào)增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認(rèn)式申報(bào)了,直接交費(fèi)了,行嗎,稅款是對(duì)的,就是沒有填表
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計(jì)算的?
利潤表中期間費(fèi)用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計(jì)提的成本費(fèi)用職工工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬我舉個(gè)例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個(gè)人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個(gè)稅收入按4000報(bào)的。實(shí)際到手減出個(gè)人承擔(dān)部分付3550,那這個(gè)計(jì)提的成本費(fèi)用和實(shí)際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
假如增值稅稅負(fù)率是3%
你好 進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 然后用 銷項(xiàng)金額*進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例 就可以知道需要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣了
再請教老師,假如不知道增值稅稅負(fù)率呢?
你好,假如不知道增值稅稅負(fù)率,是無法知道需要多少進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的
企業(yè)所得稅一般工業(yè)稅負(fù)率大概在幾個(gè)點(diǎn)左右?
你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考
老師。假如所得稅稅負(fù)率大概在千分之五那怎么計(jì)算成本費(fèi)用
你好 利潤總額*所得稅稅率=(收入—成本費(fèi)用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負(fù)率 收入,所得稅稅負(fù)率已知,就知道成本費(fèi)用應(yīng)當(dāng)計(jì)入多少的